同学你好,计入原材料,然后安装后计入库存商品,再出售;

老师,我们是生产出口摩托车的,这次购入了30套软件系统,是按在机器里一起出售的,这个软件,我该怎么做账呀
老师,我们是主营计算机软件开发的企业,现在接了一个硬件(大屛、会议系统、音响等)采购安装的项目,我们也是外购设备并提供安装服务里面还包含定制化软件开发;这样的话我们开票应该怎么开呢?
老师,我们是主营计算机软件开发的企业,现在接了一个硬件(大屛、会议系统、音响等)采购安装的项目,我们也是外购设备并提供安装服务里面还包含定制化软件开发;这样的话我们开票应该怎么开呢?
老师,出口给国外的自助售卖机,我们进货的成品机器,我们做了定制化软件系统后,再出口。这是出口退税还是生产企业的免抵退?
老师,销售一客户机器含有配件,发票按成套来开的话是免税的,我们也这么开出去了,账也做了。但现在的问题是这个配件拆开用过一次,客户要求优惠1000元,但之前已经按全额做账及开发票了,现在该怎么解决呢?
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金