同学你好,是可以的; 借,管理费用,正数 借,主营业务成本,负数 两个都在借方;

我10月份做账的时候计提工资主营业务成本-工资多计提了2000,管理费用-工资少计提了2000,我这个月这样调整行不行?借:管理费用-工资2000,贷:主营业务成本-工资-负的2000
老师,我们计提工资的时候是借管理费用工资 主营业务成本 ,贷应付工资。申报残保金的工资总额是填管理费用工资还是应付工资
小白求解,借:管理费用-工资2000 贷:应付职工薪酬2000,多计提了500,是不是这个分录负500下个月
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
计提工资,管理人员的工资计入,管理费用-职工薪酬,生产工人的工资计入,主营业务成本-工资,计提工资时的分录,借管理费用一职工薪酬,主营业务成本一工资,贷应付职工薪酬一工资。为什么管理费用的二级科目是职工薪酬,不是工资呢?
进项1%的专票可以出口退税吗
你好,我公司有一笔出口,现不想退税了直接转内销,这笔货物的进项已经勾选退税了。货款也已收到,现我开票金额应该怎么做
老师好!民非组织会计制度改革了,请问系统里的会计科目在2026年相应都调整吗?
老师,我问个问题,我们个体工商户定期定额提供劳务服务需要做工资表吗
我们对公给分包方转了3万多工资 这部分我们不入成本 分包方给我们开发票 他拿去用可以吗
12月认证所属期11月的进项票,是记到12月还是11月
跟租赁公司租车开票内容要写车牌号吗
老师:政府部门购买书籍,7707元,要录固定资产吗?
老师,我们应收账款预收了对方5万,其他应收又帮他们代垫了4万块装修费,这两笔账可以对冲吗?可以对冲的话,需要附协议吗?
房地产企业,本月有销项税,也有带认证的进项,下月月初进项认证的话,进项结转是记到本月开始下个月
因为10月份的账已经结掉,这样会不会影响11月的管理费用和主营业务成本的金额吗?
同学你好,这样会不会影响11月的管理费用和主营业务成本的金额吗?——会的;在一年内是可以的;
什么意思?不太懂
同学你好,就是说会影响11月的管理费用和主营业务成本的数,但与10月相抵后,对全年是没有影响的;
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快