你现在做真报表进行申报就可以了,前面的不用管了

公司成立没多久,上个月的几笔业务我就没做账务处理。都做到本月。但是在网上上传财务报表时,不想让财务报表为零。所以就填了两笔假的。那我现在就是要把这两笔本身是假的数据给他变过来我就要红冲这两笔,一笔是货币资金2000一笔是其他预付款5000然后还有笔是未分配,现在我要红冲这里,我是怎么红冲?
公司成立没多久,上个月的几笔业务我就没做账务处理。都做到本月。但是在网上上传财务报表时,不想让财务报表为零。所以就填了两笔假的。那我现在就是要把这两笔本身是假的数据给他变过来我就要红冲这两笔,一笔是货币资金2000一笔是其他预付款5000,然后还有笔是未分配,现在我要红冲这里,我是怎么红冲?分录怎么做?
老师,公司刚成立上个月没做账,为了在税务系统上传报表时,财务报表不为零,我在货币资金填了一笔数2800.其他应付款5000,未分配利润-2200.这样的资产负债表时平衡的。我想问下,这个月我做账,这个怎么处理,是否红冲?如果红冲怎么红冲
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
我们公司有两个公司,一个一般纳税人,一个小规模纳税人,小规模纳税人这个月开了60万专票出去,60万的业务都是一般纳税人的业务,而且还有几笔业务往来也是一般纳税人这边的业务,例如收到一笔应收账款,又付了一笔材料款,还付了一笔成本费用,这些都是一般纳税人的业务,我现在要做报表,这两个公司的财务报表该怎么做呢?如果分开做,那个货币资金怎么对的上呢?
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?