你好,同学购买货物、服务,取得专票用应交税费应交增值税进项,销售货物、服务,确认收入用销项。发生费用没专票,用管理费用

企业是一般纳税人,什么时候用借应交税费应交增值税进项,什么时候用销项,什么时候直接借管理费用,贷银行存款,没有进项是普通发票吗?
公司的快递费,买办公软件的这些,开的普票,做账的时候要记借管理费用应交税费增值税进项税贷银行存款吗,可以直接借管理费用贷银行存款吗
应交税费-应交增值税为什么有时候在贷方,有时候在借方?在贷方是应交税费-应交增值税-销项税额,在借方是应交税费-应交增值税-进项税额
一般纳税人 进项 借费用 应交税费进项税额 贷银行 销项 借银行 贷主营业务收入 应交税费销项税额 转出未交增值税 是不是就就是销项减去进项的金额 手动做凭证 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷 应交税费未交增值税 等缴纳的时候 借未交增值税 贷银行存款
提问:老师,员工差路费,如果是一般纳税人,就借:.管理费用-交通费,贷银行存款。高铁票的话,按照9计提税金。借管理费用-交通费 应交税费-应交增值税进项,贷银行存款。 如果是小规模纳税人,直接做借管理费用-交通费,贷银行存款,对不?
老师麻烦看一下 我们是运输企业 雇佣的司机 代开进来的发票 可以吗
老师,刚成立的新公司,老板私卡付了一些费用,大部分没有发票,我建议老板以备用金方式,后期再凭票报销,老板说暂时不做账,我把他所支付的费用做了份流水账。如果不入帐什么影响
广西缴纳多少年社保才能领养老金广西银行男员工多少岁才能退休
出售酒,直接项目名称酒,行不,会不会有分险,1900块钱
请问老师实务互换会计分录怎么做呢?
老师 上个月社保基数降了,但是我给员工扣成降之前的了,相当于多给他们扣了几十块钱每个人,那我这笔要怎么做?怎么入账?
老师,这个月已经做个进项税认证,但是大小货物明细不能抵,这个凭证怎么做。
11月申报10月所得期,实际发放的是9月工资,请问关于这样个税申报时限的国家税务总局下发的文件是那号文件
老师,我不报23年的房产税和土地使用税,我直接在这个征期报,把时间填到23年,系统会直接计算吗
朴老师 来 这个初始确认的预付租金我好像有点理解了 请看看对不对 1⃣️因为是第一年年初预付租金300,也就是在22.1.1这个时点,资产帐面价值=0,计税基础=300,所以在22.1.1是要有一笔账,借:递延所得税资产 300*15%=45 贷:所得税费用 300*15%=45,所以这就是朴老师你说在初始时点DTA=DTL。2⃣️然后为什么书上没有反应这笔分录,这是因为在22.12.31年末时,税法当期认300的当年租金费用,已经在当期应纳税所得额做了纳税调减,所以22.12.31年末预付租金的计税基础=0 帐面价值一直是0,此时就会做借:所得税费用 45贷:递延所得税资产 45,也就是转回在零时点做的这笔帐,那这样在22年当年这笔预付租金从而确认DTA的分录就相当于没有做。是这样来理解你下面回复的这段文字吗?
单位为汽车买轮胎专票2020元怎么做分录
借:管理费用 应交税费-应交增值是-进项税 贷:银行存款
是专票需要写进项普通发票不需要对吗?
你好,是的,普票不需要写的
只要是专票都需要写的应交增值税进项或销项对吗?
你好,都需要写进项税,销项是销售的时候用的