同学你好 你们是哪里用的呢
收到一张2000元“研发和技术服务*科研费”的发票,老板说是对方给我们提供了研发的技术服务,请问要怎么做账?具体挂什么科目?
老师,我们购买了一项电子签章的技术研发服务,对方提供的发票开具的是研发与技术服务—服务费可以吗,还是税收编码应该归属到信息技术服务中去
老师,请问收到和开具的研发和技术服务*数据服务费怎么做账?收到和开具的都是增值税专票
老师,农科院的一项专利技术转让给我们了,我们收到了一张技术转让发票,这个能归集到研发费用中吗?具体归集到什么科目?
请问我们公司收到一张*研发和技术服务*委托开发费的发票要怎么做账呢
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
应该是与生产没有直接关系的。我们公司在申请高新企业,所以平时需要有一些相关研发的开支。这个可以挂管理费用-研发费 吗?
可以,这样做账就可以的
那月底需要再做一笔下面的凭证吗? 借:管理费用-研发费 贷:研发支出-费用化支出
同学你好 你可以不做,直接计入管理费用
老师,我平时每个月都会领用原材料做研发和做研发部门人员工资,都是先计入管理费用,然后月末做费用转出。这样做是对还是错的?
这样也是可以的哦