你好,2万元计入其他应收款
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下我是卖刷pos机的,然后刷了10万元,我要给总代开10万元的发票,但由于没刷到一定的额度,总代就扣压了我们2万块钱,公账上只转了8万元,那我账面上会有2万元的差额,我这2万元要怎样做账
老师,现在遇到一个问题,我们主办会计说7月到9月的账是对上的,但后面我接过来做账了,对不上,差了3万元,刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录,后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少,但我们主办会计说7月份没有单独写出来,是后面才这样分开的,7月份已经算到现金里了。但就算这样,总数还是会一样的嘛,但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元,我们是代理记账公司
您好,老师,我公司是做室内设计的,最近签了一个合同,合同总金额为10万块钱,里面7万块钱是代购费,3万块钱是设计费,客户把10万块钱转到我的对公账户了,然后后期我给他代购家具啥的,买家具的钱我用对公账户支付给家具公司,发票由家具公司直接来给客户,我在中间只挣设计费3万,并且和客户签了代购合同,请问有什么税务风险吗,我在税务上的收入是不是申报3万元,另外怎么做账呢,就是我付款给家具公司的时候
老师,个人独资企业申报经营所得个税时,为什么投资者减除费用每个月5000不让填或者没自动弹出
量产的东西不应该作为研发费用吗?
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人,我在填写增值税申报表主表,免税销售额,我是把账里面的有票收入和无票收入的不含税收入相加在一个数,然后免税额是自动生成的,请问这样是对的吗?
新公司第一次报经营所得,用不用人员采集
老师,我们公司是批发零售白酒的,客户有建筑公司,机械设备公司,现在他们让给开专票,可以开吗,犯法不
老师,我老板是两个公司法人,第一个是股份少的要签贷款名字,第二个公司是她股份多的,后期第二个公司也需贷款会不会有影响?
老师,我公司是被合并方,还是迷糊帐上数据怎么没有了,才能合并,有营业外支出需要汇缴调增,是由我公司被合并公司完成清算吗
老师,请问公司一共有3次工商变更信息需要调档,都是股东变更,是要在哪里办理呢,工商局的柜台吗,谢谢
老师 我想问一下 离职人员个税申报的话人员状态是不是要改为“非正常”
这道题怎么做?是长投还是?
挂在其他应收款也不行呀,我这个款都收不回来了的
你不是说的是扣押2万吗
说错了,这2万元算是我们公司的损失,收不回来了的
计入营业外支出就可以
那就借营业外支出,贷,应收账款咯
是的就这样处理就可以