需要,粘记账联和抵扣联和发票 都贴后面
请问老师,发票联作为原始凭证粘贴到记账凭证后面,抵扣联怎么处理呢?
我司开具的负数发票粘贴在记账凭证里面吗?只粘记账联?抵扣联和发票联怎么处理呢?
服务发票,进项记账联,先贴在a4纸上,这种凭证是怎么个粘贴法,这种发票不是可以直接贴在记账凭证后面吗?
①我们作为销售方,记账凭证后面粘贴的是增值税专用发票记账联? ②那作为购买方,记账凭证需要粘贴哪一联? ③作为购买方,是根据增值税专用发票的抵扣联来填制记账凭证?
打印凭证保存的时候,专用发票抵扣联需要和记账联一起粘在凭证后面吗?
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢
三联都粘,好的,谢谢
客户退回来的,我这边已开具红字信息表的抵扣联、发票联,怎么处理呢?
这个也做凭证后贴着就可以
负数发票,以及退回来的发票都贴在同一个负数发票的分录后面吗?
是的,可以要是之前蓝字装订话,