你好 借款 借:其他应收款 贷:库存现金 收到保险公司 借:银行存款 贷:其他应付款 支付员工 借:其他应付款 管理费用-保险 贷:其他应收款 银行存款

老师,请问一下,我们公司一名员工受工伤了,受工伤时向公司借现金5000元,治疗好后保险公司报销了2000块,直接转到公司的对公账户上的,保险未报销的部分由公司负担百分之九十,员工自己承担百分之十,员工住院期间住院费都是由自己先垫付。请问一下我该怎么写分录呢?
老师,我想请问一下,我们公司在9月完成注册的,正好赶上季报,9月只有两张由员工垫付未报销的开办费用的发票(一张是代理服务费,一张是刻章的费用),9月我们公司账上也没有钱,所以为了报税,我就做了一笔,借:库存现金,贷:实收资本。然后两笔费用都是贷的库存现金。10月公司进账1万元,那之前我为了报税做的那些分录该怎么处理呢?
老师你好 我们是一家培训机构,我们公司的银行账户当时被冻结了,然后又注册了一家公司,员工的社保在原来的那家企业申报,但是一直都没有交,从去年开始新公司启用后,把款项收到新企业的账户中,另外把款项转到原来被冻结的那家账户中,给员工把社保交清了,但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了,社保产生的费用还是做到旧企业了,现在由于从新企业给旧企业转社保费以后,在新企业账上挂了10万多的其他应收款,旧企业的账上的其他应付款挂了十几万,请问这样的内部往来账怎么做平
老师好,有个问题请教:我公司一个工人因公受伤,保险公司赔付35万,我公司事发后垫医疗费13.5经保险公司和我单位负责人协商后把我公司垫付款13.5元直接汇入公司对公账户剩余部分直接给了伤着。我公司垫付的款项我公司份四个人垫的票还未到财务报销处理。账上的与伤着往来31600元其余的部分分别在都在经办人手里。这种情况我怎么做财务处理。感觉很乱。
老师,请教一下,公司里发生了工伤,然后住院的费用都是我们公司出的现金,现在走完了工伤流程,然后公户也到了报销的钱1万左右,但这个钱,我们需要再给到员工了,因为当时住院员工没有负担 。我这个账上挂的这笔钱,怎么销账。现在当时住院的记录中的那张原始凭证已经给到工伤认定中心了,我也没有复印件。那是不是只能账上一直挂着欠这个员工的。或是必须这个员工打收条,由挂账变成现金支付?怎么做账合理,需要什么附件?
老师您好,公司现在是小规模,准备升一般纳税人,可以先开通银行公户嘛
郭老师,我们做一手,二手机台销售,这种开票大类是什么,比如冲压机,全新和二手税率是多少
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
公司承担的部分,我就可以计入管理费用的二级科目保险是吧
你好,是的,你说的很对
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利