可以,只要是与生产经营有关都可以抵扣,不需要销售才抵扣
老师您好,在实际销售过程当中, 我公司其中有些产品是没有进项票的,但是对外销售时,采购方一定要我们提供专用发票,那我们能不能利用现有的有进项的其他产品来抵扣进项税额呢?
您好,我的进账发票明细和销项发票明细不对应,进账发票销售方没有按照我们实际采购开具,但是我对外开发票要按实际采购明细来,这样的进账普票我能用吗?老师
老师,你好。我们是新开的一般纳税人公司,还没有开始销售,现在收到一张进项发票,这张进项票要等到有销售的时候才能抵扣,现在这张进项票入什么科目?是应交税费-进项税额,还是应交税费-待抵扣进项税额,或者是其他科目呢?
老师您好,我们公司进的A产品收到的是普票,开销项发票A产品开的是专票,能用公司B产品的进项抵扣A产品的销项吗,需要进项销项产品统一吗,不统一抵扣有税务风险吗
老师,我们企业是一家农产品收购,采用扣除的进项税,然后公司又从淘宝中购入其他商品再销售,淘宝给开的普票,没有进项税,这些从淘宝购入的商品销售时,可以用农产品的进项抵扣吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
谢谢老师
不客气的,不客气的