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老师,这个月外账少了发票,但是手里还有增值税专票。我可以先做费用,下月再抵扣增值税吗。做营业成本 增值税 -待抵扣进项税 贷应付账款。下月直接做应交税金-增值税进项 贷:增值税-待抵扣进项税吗

2020-11-04 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-04 14:58

一、做结转营业成本的分录是: 借:营业成本 贷:库存商品 二、采购分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(待认证进项税) 贷:应付账款 三、下月认证后,做的分录是: 借:应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)

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一、做结转营业成本的分录是: 借:营业成本 贷:库存商品 二、采购分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(待认证进项税) 贷:应付账款 三、下月认证后,做的分录是: 借:应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2020-11-04
应交税费,应交增值税进项第二个分录,借方写这个。
2021-02-23
是的,是这样账务处理的
2020-09-12
不结转 借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
2024-01-11
你好    1.  没有认证做 比如 借 费用或成本    应交税费 -待认证进项税贷银行存款。    2. 等着你认证后做 :借进项税贷    应交税费 -待认证进项税    。 不是你上面来做的   
2020-11-13
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