你好 1. 没有认证做 比如 借 费用或成本 应交税费 -待认证进项税贷银行存款。 2. 等着你认证后做 :借进项税贷 应交税费 -待认证进项税 。 不是你上面来做的

上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
请问,我是一般纳税人,8月份有一张专票没有在当月抵扣进项税,这个时候入的科目是叫做应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)?直到10月份抵扣时,再从冲回来,借:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
未抵扣的专票:借:原材料/主营业务收入 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:银行存款 等到下月抵扣了是不是 借:应交税费-应交增值税(已抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,核销坏账需要哪些附件?
个体户开具不动产租赁的发票税率是多少
现在不都是直接勾选,不需要认证了吗?
你好 就是你勾选认证的。 你现在不是暂时不做勾选
请问是这样做吗
你好城建税的分录 计提是不是没有做 。 我怎么看你上面那笔分录 不对 。
是的 相当于直接在当月补计提了 其他增值税的处理是这样做吗?
你好 不能你这样来做 。 你应该城建税做计提 借税金及附加贷应交税费-应交城建税 缴纳做 :借 应交税费-应交城建税贷银行存款
好的 那待会儿改过来 那增值税的处理这样做可以吗
你好 增值税你是一般纳税人 就是这样来支付缴纳分录。
好的 也包括我下面冲掉待认证进项税 也可以做进同一张分录是吗
你好 你认证后冲待认证进项税 分录是对的。 可以一起做 你摘要写清楚
好的 谢谢老师
没事的 希望能帮到你 满意请给予评价