这个可以全部认证,是一次开一张吗,还是分次开,这个分开开你可以认证部分
公司9月做了一笔运输费,,借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是35万,认证其中一笔发票102000,银行又支付了20怎么做分录
公司9月做了一笔运输费,,借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是3306410万,银行支付了20万,这个专票我需要全部认证去处理吗
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗?老师还需要加其他分录吗
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗?老师还需要加其他分录吗 老师
企业用专利评估1000万做实缴,不想做摊销,减值准备部分也不想计入利润减少,就是不想少缴税但无形资产部分想从账面上做下去,有办法吗?
老师你好,公司的对外投资49万的股权三千多点转让给另外一家公司,请问我们收到这笔款后还需要给对方开发票吗?我们收到的这笔款需要交税吗?如果交的话需要交哪些?
为什么要加上对方确认的减值,再减去公允和账面差额?
老师,我们中了一个政府的招标,项目是疫木处置砍伐疫木,请问对于这个合同我们需要缴纳印花税么?合同金额是500万,但是是分期付款的,如果要缴纳的话,我们是现在全额缴纳还是分期缴纳?
老师应税货物发生时间如何确定
老师23年的投资款印花税补申报怎么报?
老师,我们建筑公司收到一笔由A政府拨付的工程款100,豁免20,从我们对公账转至由政府设立的B产业发展有限公司,我们开工程服务票给B发展有限公司80,这要怎么做账务处理呢(到二级明细)
老师,我们到货是115克,787,52令,1.32吨。我可以入库成120克,787,52令,来票115克,入库120克,开票出去120克可以吗?,
老师,广告公司安装部门购买的万能胶、刷子、水等都分别计入什么科目?
老师,研发部门购买的电脑配件,应怎么入账,计入研发费用的哪个科目呢
分开开的,开 了一共开的是306410,这个 我是需要冲掉上月分录,重新做分录吗?
你可以补做就可以,不含税金额这个对应是少还是多了?这个补上就可以,多冲掉,没有认证借应交税费 待认证进项税额,认证做进项税额就可以
我可以放在下个月抵扣的吗,这个运输费
可以的,这个可以,没有抵扣挂应交税费待认证进项税额就可以
那我不抵扣 也不走账,等下个月再走账也可以的吧
这个权责发生制还是先入账比较好,
你不跨年可以下个月做
好的,等认证后走账,冲减上个月的运输费,重新入账
不是,借~待认证进项税额贷其他应付款,你这个不是收到发票吗直接这样做就可以,认证做借进项税额贷待认证进项税额