您好 留抵的增值税没有缴纳增值税 不需要缴纳附加税 怎么会有附加税退税?
老师我们公司这个月收到了之前退留抵税额的附加税怎么做账呢?没交增长税也没交附加税哈。我把之前退税的金额发给你嘛!就是按这个12%退的。没交这个费用是不是计入营业外收入呢?
老师,我公司上个月计算的应交增值税5万,附加税6000元,之前申请了增值税留抵退税2万,这个月报税的时候发现,附加税的金额扣除了留抵增值税基础上计算的附加税金额,留抵退税不是只影响增值税吗,对附加税也要退吗?
我是广东广州市,老师,你好,我想问下我不是小微企业,之前留抵增值税,后面退留抵税额到银行账号,然后这个月我报税时,增值税是要缴纳,但是附加税显示是不用交也就是零,到底是怎么回事呢
老师,就是留抵退税转出,然后不是多转了18.2元吗?你帮我看下是这样做吗? [破涕为笑] 那个18.2元,我老感觉不对劲儿 就是之前的留抵退税进项税额转出了,但我多转了18.2元的,这18.2元就要交增值税,下面的那些税金及附加是这18.2元的附加税呢。
老师,之前退过一次增值税,这个报税时交增值税,但是附加税把上次退增值税该抵扣的附加税抵扣了部分,妈这次附加税的计提我是按照实际缴纳金额计提还是说按照这次交的增值税为基础计提呢?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
是啊!但是确实退了
那计入营业外收入科目就好了