您好 增值税进项大于销项月底可以不做账务处理 进项留抵 下个月继续抵扣
老师,这个月增值税进项大于销项月底如何做账?要结转吗?如何做分录
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
月末销项大于进项,增值税结转如何做分录?
一般纳税人留底数还大于当月销项要不要做结转分录,还有就是进项大于当月销项如何做结转分录
老师,当月进项大于销项,结转销项和进项后,如何做分录结转进未交增值税这个明细科目?进项大于销项需要结转这步吗?
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
那我做了借方应交税费-未交增值税贷方应交税费-进项税额转出,,做错了吗
不应该做进项税额转出科目 要写的话 可以这样写分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
上个月做的,这个月可以在做相反会计分录冲回来吗
上个月做的,这个月可以在做红字会计分录冲回来
做一样的会计分录,内容一样,,只不过是红字写得。。
做一样的会计分录,内容一样,,只不过是红字写得金额