你好!你按照出库单登记好发货明细,然后按照回款,核算处每一家的应收款,分录做账借:应收账款-**公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项

老师好,我们是武道教育培训公司,有很多的学员,收的款都算预收账款。确认收入是根据每个学员月销课次数来结算的收入。那么学员非常的多,怎么做分录方便呢。比如我现在的分录借银行存款 贷预收账款-小杨。
A客户向我司支付的货款是一张承兑,现在我司把这张承兑转给了一家没有往来的单位B,那家B单位把钱转到我司账上,这个应该怎么做账呢。收到A货款票据:借:应收票据 贷:应收账款—a公司。然后怎么做
公司是个瓷砖公司,基本都是应收帐款,那我根据什么做应收账款呢?是根据出库单吗?分录怎么登记来区分每一户的应收账款呢
请问,老板垫付的货款需要什么原始凭证呢?我根据来货的发票和发货单做账,借库存商品,贷其他应付款。老板基本都是微信付款的,不是银行打款的,需要什么收据吗?
我们公司是代理记账公司,做账的话倒销项发票,进项发票,银行流水做账,根据销项发票登记的都是借:应收账款-二级科目,贷:主营业务收入。根据进项发票登记的都是借:主营业务成本-服务成本,贷:应付账款,。根据银行流水登记的都是,借:银行存款,贷:应收账款-二级科目,但是,不是所有的客户都是通过公户转账。所以系统里会挂很多应收账款,这种该怎么办
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
那出库单我是一单单做分录还是怎么做?
你好!如果是同一家企业,你可以汇总了直接做一笔分录就可以了。
意思出库材料齐全了再做会计分录?
你好!正常都是需要出库材料齐全的,你们公司是每天都直接登账做会计分录的吗?如果是每天的,你可以把同一天的出库单相同的客户做一笔分录。
我们目前还没做过分录
你好!那你可以直接汇总做一笔,一个客户比如甲公司,这个月卖了十万的东西给对方,分了十次发货给对方的,你直接做一笔分录,然后后面附上每次的出库单。