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转出未交增值税,销项税额,未交增值税之间有什么关系么

2020-11-05 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 09:27

增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理  (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用  贷:应付账款/应付票据/银行存款  2、“销项税额”的账务处理  (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额:  借:应收账款/应收票据/银行存款  贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  主营业务收入/其他业务收入  同时结转成本。  借:主营业务成本  贷:库存商品  3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税:  借:应交税费——未交增值税  贷:银行存款 

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快账用户9384 追问 2020-11-05 09:39

应交税费——转出未交增值税科目一直都有余额么,借方余额?

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齐红老师 解答 2020-11-05 09:45

是的 但是应交税费-应交增值税的余额是零 

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快账用户9384 追问 2020-11-05 09:48

那应交税费——应缴增值税——销项税额呢,也是一直有余额么

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齐红老师 解答 2020-11-05 09:48

是的  应交税费-应交增值税的余额是零 

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快账用户9384 追问 2020-11-05 09:52

老师,如果上个月未交增值税未转入到应交税费——转出未交增值税这个月怎么处理

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齐红老师 解答 2020-11-05 09:55

未转入的 这个月一次性转入! 

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快账用户9384 追问 2020-11-05 09:55

上个月没转入也没啥吧,也可以跨月转入么

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齐红老师 解答 2020-11-05 09:57

是的!你的理解正确!

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增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理  (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用  贷:应付账款/应付票据/银行存款  2、“销项税额”的账务处理  (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额:  借:应收账款/应收票据/银行存款  贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  主营业务收入/其他业务收入  同时结转成本。  借:主营业务成本  贷:库存商品  3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税:  借:应交税费——未交增值税  贷:银行存款 
2020-11-05
你好,转出未交增值税是销项税额减进项税额加进项转出减上期留底的 未交增值税和上面的转出未交增值税是一样的, 待认证这个是发票,没有认证的。
2023-12-28
你好,比如销项税额100,进项税额80 借:应交税费—应交增值税(销项税额)100, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税20
2022-10-29
1518307.72=销项税-进项税%2B进项税转出
2021-03-25
年末需要结转的分录是: 一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(预交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2021-01-07
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