可以的,可以有余额,你不接转的话就有余额,你也可以把它都结转到转出未交增值税里面
老师,我们公司抵扣了税盘的钱,做的借,应交增值税~减免税额款,然后金蝶云结转的增值税,直接是借,借:应交税费~应交增值税~转出未交 贷:应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示,进项税额,转出未交增值税,减免税款借方有余额啊,销项税贷方有余额,需要先做一笔借销项税,贷进项税,转出未交增值税,减免税额吗
老师,请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税,导致转了后转出未交增值税贷方有余额,这个余额怎么调
老师,没看懂您最后的分录,我给您截图我目前账上的余额了,我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26,然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26,贷:应交税费-转出未交增值税43310.26,这样应交税费—转出未交增值税就没余额了,应交税费—未交增值税还有余额43310.26,等税务退了钱,就借银行,贷应交税费—进账税额转出,那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
老师,月底,所有的进项税要转到“转出多交”,销项税要转到“转出未交”,最后都转到“未交增值税”是吗,也就是说月底进项税和销项税要没有余额是吗,只有未交增值税会有余额,对吗?
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
电子转账,往来款每天银行收费0.01,会计分录怎么写
老师:我问一下给学校的维修改造工程款是149247.14元,我是小规模纳税人,我都需要交哪些税,税率各是多少?谢谢!这是建筑业的问题吧?
老师,洗车厂使用的一次性脚垫,一次性手套这些低值易耗品是记到管理费用-办公费还是记到主营业务成本-洗车成本
老师,我公司是劳务公司,给建筑单位开了发票,然后建筑单位怕我公司不给农民工工资,他们直接把工资发了,剩下的钱转给我老板了,这怎么做手续
老师,24年10月多计提了60万到成本,我想更正24年的汇算清缴表,我把红冲的凭证做到25年7月份可以吗?借以前年度损益调整?
24年底成立公司,24年的装修费和设备之类的费用,没有开票,是老板私户支付,现在开票还能计入25年的成本费用吗
老师,报销开员工个人名字的电话费发票,是计入福利费还是别的科目?
老师,其他债权投资要计提减值,为什么其他权益工具不计提减值呢
实收资本过大会有什么风险吗?
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
借销项税 贷进项税 转出未交增值税 这样对吗
你好,销项大于进项的,对的是的。