你好,在建工程月底如果完工了就结转到固定资产,如果没有完工就继续挂账不需要结转

老师,我想问一下建筑施工企业,月底,需要结转的科目有哪些。
老师,问一下。在建工程月底需要结转嘛
在建工程月末需要结转么
我们一个在建工程还没竣工。那年底了,在建工程待摊费用怎么办?需要结转吗?
募集资金的工程项目,7月的在建工程已经结转到固定资产了,那我8月支付的工程结算款需要转入在建工程再转出嘛?
请问客户是外地的没钱给的外地房子,房子发票入公司固定资产—房屋吗?要交房产税吗?
老师,您好~想咨询下,股东在两家公司同时领取工资,如果一家已经为他交了社保,那另一家可以不交吗?还是说,必须交个工伤险。
您好,我是小规模纳税人,想问一下企业买回来的玛瑙再再卖出去,买进和卖出需要征收消费税吗
老师,和我们没有关系的一个国有企业无偿划转给我们一个房屋,没有过户,我们再用他投资给我们的子公司,我们需要怎么做账,都交什么税呀
个体户和企业的区别?
安保公司,小规模纳税人,她问我外账,增额缴纳会不会,我没有做过外账,心里没有底,这个要怎么和他老板沟通,获得这份工作,然后账务处理需要学习那个板块。我买的是那个8年的VIP
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
您好,公司收到租赁费用发票800万,如何入账
老师,个税申报社保补缴的1-8月我也要按不同的养老,失业分别和9月的加在一起申报啦
老师,我是人力资源公司,用差额征税的,已备案,现在中标另外一个项目短期货站,就是每个月收到员工工资一个人是4500实际发放给员工工资是1500,对方需要专票,我这边一直都是代收代发开的是差额征税的普票,就算专票是管理费5%的税率,现在这个项目需要开专票我开票是需要6%?账务处理和发票麻烦您教教我,谢谢
老师,你帮我看看我做了两笔红冲,结转损益的时候它就盈利了。这咋办那
你好,你 结转本月损益的时候,主营业务成本怎么是贷方负数,而不是贷方正数呢
是冲红上个月的
所以是贷方
带出来本月金额是正的,本年累计是负的
你好,带出来本月金额是正的,本年累计是负的(是之前本年累计就已经是负数了吗?)
不是的,本月无收入,红冲了两笔主营业务成本。 损益结转出来本年利润是付负的
利润表上显示本年累计是负的本月金额是正的
你好,红冲了两笔主营业务成本,成本冲销了那收入也应当同步冲销才是啊
那意思是我把收入也要做一下红冲对吧
你好,是的,是这样的
可是收入是对的
需要红冲嘛
你好,收入是对的,那成本是什么原因就不对了呢
成本是因为贷方科目错了
你好,如果是之前月份成本错误,红冲是会导致成本负数的
不是,她写的分录是,借:主营业务成本 贷:工程施工。我把这笔红冲之后调整分录是借:在建工程 贷:工程施工
那咋办呀,结转的损益本年利润是正的
你好,红冲成本金额很大80多万,导致本年利润正数也是正常啊
但是现在主营业务不平呀
老师,你看现在都不平,主营业务成本和工程施工
发错了,平着呢
那老师,这样本月金额是正数可以嘛
你好,如果红冲成本金额小于正数成本金额,当月成本金额是正数的