你好,在建工程月底如果完工了就结转到固定资产,如果没有完工就继续挂账不需要结转
老师,我想问一下建筑施工企业,月底,需要结转的科目有哪些。
老师,问一下。在建工程月底需要结转嘛
在建工程月末需要结转么
我们一个在建工程还没竣工。那年底了,在建工程待摊费用怎么办?需要结转吗?
募集资金的工程项目,7月的在建工程已经结转到固定资产了,那我8月支付的工程结算款需要转入在建工程再转出嘛?
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
小便利店没有开发票没有成本票怎么申请第二季度的税呀,是从企业业务还是自然人业务进去
老师,今年第二季度个体户的税收政策是不是有变化呀
我给国外客户提供代理服务,国外客服享受我的服务也是在境内,我预收1000美元,当时的及期汇率是7,(1)我的借银行—美元,7000 贷预收账款7000,对吗?,(2)在资产负债表日时候,预收账款不会有汇兑差异对吗?(3)当我服务完客户。借预收账款7000,贷主营业务收入(7000/1.06) 贷销项税额(7000/1.06*0.06)
老师,你帮我看看我做了两笔红冲,结转损益的时候它就盈利了。这咋办那
你好,你 结转本月损益的时候,主营业务成本怎么是贷方负数,而不是贷方正数呢
是冲红上个月的
所以是贷方
带出来本月金额是正的,本年累计是负的
你好,带出来本月金额是正的,本年累计是负的(是之前本年累计就已经是负数了吗?)
不是的,本月无收入,红冲了两笔主营业务成本。 损益结转出来本年利润是付负的
利润表上显示本年累计是负的本月金额是正的
你好,红冲了两笔主营业务成本,成本冲销了那收入也应当同步冲销才是啊
那意思是我把收入也要做一下红冲对吧
你好,是的,是这样的
可是收入是对的
需要红冲嘛
你好,收入是对的,那成本是什么原因就不对了呢
成本是因为贷方科目错了
你好,如果是之前月份成本错误,红冲是会导致成本负数的
不是,她写的分录是,借:主营业务成本 贷:工程施工。我把这笔红冲之后调整分录是借:在建工程 贷:工程施工
那咋办呀,结转的损益本年利润是正的
你好,红冲成本金额很大80多万,导致本年利润正数也是正常啊
但是现在主营业务不平呀
老师,你看现在都不平,主营业务成本和工程施工
发错了,平着呢
那老师,这样本月金额是正数可以嘛
你好,如果红冲成本金额小于正数成本金额,当月成本金额是正数的