你好,在建工程月底如果完工了就结转到固定资产,如果没有完工就继续挂账不需要结转
老师,我想问一下建筑施工企业,月底,需要结转的科目有哪些。
老师,问一下。在建工程月底需要结转嘛
在建工程月末需要结转么
我们一个在建工程还没竣工。那年底了,在建工程待摊费用怎么办?需要结转吗?
募集资金的工程项目,7月的在建工程已经结转到固定资产了,那我8月支付的工程结算款需要转入在建工程再转出嘛?
老师,年度汇算,申报表带出来的从业人数是从哪提取的数据呢,和我申报的个税的人数对不上呢
@宋生老师,别的老师先不要接,老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,我的劳动合同8月底到期,这是不是给我边缘化了?
老师,年度纳税额指的是?
之前出口的时候没申报未开票收入,然后中间3月是申请了退税导致现在更正不了连续的增值申报表, 能否把一二月的收入录在四月份增值税申报表的未开票收入上面
买散装电脑,组装成一台电脑,电脑发票开电话配件,能入固定资产吗?
@宋生老师,老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,我的劳动合同8月底到期,这是不是给我边缘化了?
老师你好,我是石家庄地区,现在在给员工新增医保,员工想补缴1-4月的,5月的本月正常交。新增人员的时候医保开始缴纳时间是5月还是1月呀?需要去补收那个模块操作吗?
24年10月开业,10月收到投资款钱50万。11月12月发生6千的管理费用,再无业务发生。这种情况24年末的资产负债表 ,期初净资产填50万,期末净资产填49.4万。没问题吧??实际经营期不就是3个月么,期初数就是10月份的数。这没问题吧?
老师,请问征管方式是进料对口的怎么退税呢
请问石家庄新华区的养老、失业、工伤、医疗,都是本月新增本月生效,本月减少次月生效吗?
老师,你帮我看看我做了两笔红冲,结转损益的时候它就盈利了。这咋办那
你好,你 结转本月损益的时候,主营业务成本怎么是贷方负数,而不是贷方正数呢
是冲红上个月的
所以是贷方
带出来本月金额是正的,本年累计是负的
你好,带出来本月金额是正的,本年累计是负的(是之前本年累计就已经是负数了吗?)
不是的,本月无收入,红冲了两笔主营业务成本。 损益结转出来本年利润是付负的
利润表上显示本年累计是负的本月金额是正的
你好,红冲了两笔主营业务成本,成本冲销了那收入也应当同步冲销才是啊
那意思是我把收入也要做一下红冲对吧
你好,是的,是这样的
可是收入是对的
需要红冲嘛
你好,收入是对的,那成本是什么原因就不对了呢
成本是因为贷方科目错了
你好,如果是之前月份成本错误,红冲是会导致成本负数的
不是,她写的分录是,借:主营业务成本 贷:工程施工。我把这笔红冲之后调整分录是借:在建工程 贷:工程施工
那咋办呀,结转的损益本年利润是正的
你好,红冲成本金额很大80多万,导致本年利润正数也是正常啊
但是现在主营业务不平呀
老师,你看现在都不平,主营业务成本和工程施工
发错了,平着呢
那老师,这样本月金额是正数可以嘛
你好,如果红冲成本金额小于正数成本金额,当月成本金额是正数的