对的,是的,是这么做的。

老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师你好,有室内修缮工程属于在建工程,金额达到,需要做在建工程转固。这项工程于2月份正式投入使用,但实际结算支付时间是6月份。在建工程登记是在9月才登记,10月才转固,然后做资产价值变动,入账日期应该写几月
21年8月工程进行蒸汽计量安装工程 账务做的借在建工程 贷银行存款 12月直接做了 借固定资产 贷在建工程。22年1月发现还有尾款未付,想调整21年12月在建工程结转固定资产的账怎么处理?
我想问一下,建筑公司的项目工人工资可以计入在建工程吗?在建工程可以结转不?是不是要转入固定资产里面才能结转?
募集资金的工程项目,7月的在建工程已经结转到固定资产了,那我8月支付的工程结算款需要转入在建工程再转出嘛?
小规模公司2025年四季度销售400万,已申报未开票收入,26年一季度客户要求开票,税务如何申报?
请问老师,建筑公司中了一个央企的销售商品混凝土的标,要求13点专票,我公司能开混凝土发票吗?
老师,请问一下,老板的电话通讯费可以报销开票吗?
老师,甲公司的法人,甲公司没给他发工资,乙公司在给他发工资,这样是没问题的吧
通过第三方平台订机票,开不了专票的吗
老师,我们商贸公司在快手平台销售瓜子,主播把这个瓜子房福利品为了他自己涨粉,差价他补给我们直接转入我公司账户这部分收入我怎么计算呢
老师,请问下,截图横向的拉很长的那个截图,怎么拉的?
请问老师,上游跟我公司不是同一个市,开来建筑服务发票,服务地址和名称都正确,但是选择未跨区域,这样对我公司有风险吗
老师原材料的税率13%又改了吗?
为什么在税务系统查询不到已申报的财报信息
就是我要做三条分录是吧? 支付结算款:借:应付账款 100 贷:银行存款 100 转入在建工程:借:在建工程 100 贷:应付账款 100 转出在建工程:借:在建工程 -100 贷:应付账款 -100
你好,转出的分录不对,最后一个借固定资产贷在建工程不就可以了?
7月已经收到全额发票转到固定资产了,现在是8月支付的工程结算款
你好,那你七月份转的固定资产里面包含这个在建工程吗?
包含了的
可以的,可以这么做。
那我转出在建工程做借固定资产贷在建工程的话,固定资产的金额不就增加了嘛?
哦,你做的那一个就是完整的,不用修改啦。