同学你好 你们是计入营业外收入的
老师,你好,我想问一下,其他单位有些职工的养老保险在我们单位缴纳,但是他们的预算不在我们单位,我们每月按时给他们缴纳,到了年底他们单位再把钱转给我们单位,那么我做帐计提养老保险单位部分到业务活动费用时含不含其他单位职工养老保险那部分呢?
老师,其他单位给我们打来的单位部分的社保到我们公司就可以免交然后我怎么做分录
老师在事业单位中 我们收到社保局给我们转来员工的声生育保险 然后冲抵单位在生育期间给职工发的钱怎么做分录?
老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理
老师,我们有名员工自己承担他个人那部分社保,给单位交现金,然后单位再扣缴,那实际支付时借记其他应付款-**员工姓名就可以吧
老师,公司没有年休假是违法行为吗
老师,现在核查发现24年有一笔货款一百多万供应商没有开发票,现在该怎么办啊,现在叫对方补开还有用吗
老师,麻烦问下,劳务派遣公司,甲方代付了农民工工资。提供发票做成本还是必须要按照甲方支付的工资申报个税呢
公司开办了一个分公司,需要给等公司开一个基本户?
我们公司是印刷图书的,我们开销售发票出去应该开9个点还是13个点
老师,您好股权变更怎么变更?需要怎么操作?
老师,很多企业招聘信息都要求有报销,我想问一下这个报销审核都需要注意什么?他这个报销具体指的是什么?
老师好,新的所得税报表里面有事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”和 “职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”如有填?从科目余额表哪里取数?两个数据是一样的是吗?我们是当月发放上月工资的
下发“自然人股东长期占用企业资金未申报个税”风险点,核查长期借款,应收账款,其他应收款,其他应付款里各股东的借款情况,让写个情况说明,这是税务局下发的任务,一般都怎么写这个说明
建筑行业,公司在当地租房子办公室用,房东把水电费缴纳了,取票问题?怎么取得发票,也可以给公司税前扣除?
收到的时候我借:银行存款贷:营业外收入?
你可以先挂往来,不交的时候转到营业外收入
借:银行存款 贷:应收账款?
借银行 贷其他应付款 这样 然后免交之后做 借其他应付款 贷营业外收入
计提怎么做
这个是不用计提的哦
如果要计提了呢?
营业外收入是不用计提的
已经计提了怎么做
原分录负数红冲就行了
老师,我们劳务派遣公司收到的工资以实际支出多了几分钱,因为公式的原因,这个怎么处理
发工资,社保的时候,实际收到的支持相差多分钱出来,怎么处理
计入营业外就可以了
这样做不合理吧
开始收到已经做了收入,现在又做收入,那不是重复记?
几分钱只能计入营业外
那不是重复记了
进账的时候已经做收入,现在又做收入?那不是重复寄了
没有,是营业外,多开发票收不到计入营业外支出,少开发票多收钱计入营业外收入