同学你好 你们是计入营业外收入的
老师,你好,我想问一下,其他单位有些职工的养老保险在我们单位缴纳,但是他们的预算不在我们单位,我们每月按时给他们缴纳,到了年底他们单位再把钱转给我们单位,那么我做帐计提养老保险单位部分到业务活动费用时含不含其他单位职工养老保险那部分呢?
老师,其他单位给我们打来的单位部分的社保到我们公司就可以免交然后我怎么做分录
老师在事业单位中 我们收到社保局给我们转来员工的声生育保险 然后冲抵单位在生育期间给职工发的钱怎么做分录?
老师,我们有名员工自己承担他个人那部分社保,给单位交现金,然后单位再扣缴,那实际支付时借记其他应付款-**员工姓名就可以吧
老师,我们单位的主办单位有一部分员工的工资跟社保是我们单位转给他们,他们通过税务系统上交社保费用。但是他们给我们反馈回来的社保单是他们的单位名,能入我们的账吗?如果不能的话,出资单位需要给我们开什么发票?
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查
老师,一般纳税人月末没有销项税额,只有进项税额,需要做结转分录吗
老师,我们有笔贷款开立信用证,开狀金额是5050000,保证费率是0.50%,天数是102,保证费是32695,请问这个保证费是怎么算的?
老师 信息咨询类公司怎么做财务预算呢
消费税达到多少要上税
收到的时候我借:银行存款贷:营业外收入?
你可以先挂往来,不交的时候转到营业外收入
借:银行存款 贷:应收账款?
借银行 贷其他应付款 这样 然后免交之后做 借其他应付款 贷营业外收入
计提怎么做
这个是不用计提的哦
如果要计提了呢?
营业外收入是不用计提的
已经计提了怎么做
原分录负数红冲就行了
老师,我们劳务派遣公司收到的工资以实际支出多了几分钱,因为公式的原因,这个怎么处理
发工资,社保的时候,实际收到的支持相差多分钱出来,怎么处理
计入营业外就可以了
这样做不合理吧
开始收到已经做了收入,现在又做收入,那不是重复记?
几分钱只能计入营业外
那不是重复记了
进账的时候已经做收入,现在又做收入?那不是重复寄了
没有,是营业外,多开发票收不到计入营业外支出,少开发票多收钱计入营业外收入