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例如:甲公司挂靠乙公司做A工程,10.1日乙公司收到A工程款100万,乙公司扣除收取甲公司税点10万后剩余90万打给甲公司。问:乙公司收取甲公司的10万元税费应该怎么做账?

2020-11-05 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-05 14:45

同学你好 乙是被挂靠的,业主方应该给乙打款,然后乙做收入,甲给乙开90万发票,乙做成本,然后10万就是利润了,不能单独收税费,这样一看就是挂靠的了

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快账用户5353 追问 2020-11-05 14:57

因为甲公司提供的发票不是甲公司开具的,那么乙公司转给甲公司的90万应该怎么做账呢?做往来账吗?

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齐红老师 解答 2020-11-05 15:05

嗯,然后甲公司给乙开发票

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同学你好 乙是被挂靠的,业主方应该给乙打款,然后乙做收入,甲给乙开90万发票,乙做成本,然后10万就是利润了,不能单独收税费,这样一看就是挂靠的了
2020-11-05
你好,既然是开具发票给对方,那第二个分录的贷方是收入才对啊 
2023-06-01
您好 您90万给材料商 这个发票开给谁的?
2023-06-14
同学你好 直接做收入就行了
2021-04-19
你好,后期剩余的9.9万,甲公司拿不回来了吧 借:投资收益9.9 银行存款0.1 贷:长期股权投资10
2020-10-30
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