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老师上月进项税大于销项税,应交税费是负数,这个月分录怎么做

2020-11-05 21:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 21:26

同学你好!这个的话   进项税/销项税   都转入应交税费-未交增值税    就可以了 进项大于销项的话    应交税费-未交增值税   余额在借方 而这个月的销项税/进项税  还是正常计提的 期末的话  一样转入未交增值税的

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同学你好!这个的话   进项税/销项税   都转入应交税费-未交增值税    就可以了 进项大于销项的话    应交税费-未交增值税   余额在借方 而这个月的销项税/进项税  还是正常计提的 期末的话  一样转入未交增值税的
2020-11-05
请问为什么要转出呢?留抵税额即可
2020-11-03
当进项税大于销项税时,差额部分会体现在“应交税费-应交增值税(转出多交增值税)”科目的借方。此时,“应交税费--转出未交增值税”不会出现贷方负数情况,而是月末将当月未交的增值税从“应交税费--应交增值税(转出未交增值税)”科目转入“应交税费--未交增值税”。具体分录需根据实际差额调整。如有更多细节,请明确说明。
2024-10-16
你好 这个月是要交税吗 
2021-09-16
您好 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-05-08
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