您好 借:工程物资 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:银行存款 339000 借:在建工程 300000 贷:工程物资 300000 借:在建工程 70000 贷:库存商品 70000 借:在建工资 100000 贷:应付职工薪酬 100000 借:在建工程 30000 贷:银行存款 30000 借:固定资产 300000%2B70000%2B100000%2B30000=500000 贷:在建工程 500000
甲公司为增值税一般纳税人,2×19年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备 的各种物资500 000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为65 000元,全部用于工程 建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为400000元,应计工程人员工资 100 000 元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费30 000元,税率9%,增值税税 额2 700元。工程完工并达到预定可使用状态
(单选题)某企业自建厂房一幢,购入为工程准备的各种物资500000元,支付的增值税额为85000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为80000元,税务部门门确定的计税价格为100000 元,增值税税率17% ;工程人员应计工资10000元,支付的其他费用30000 元。I程完I并达到预定可使用状态。该厂 房入账价值为()万元。 要求:编制该企业以上业务的会计分录。
2.甲公司自建厂房一幢,购入为工程准备的各种物资300 000元,支付的增值税额为39 000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的产品一批,实际成本为70 000元,税务部门确定的计税价格为100 000元,增值税税率13%;工程人员应计工资100 000元,用银行存款支付的其他费用30 000元。不考虑其他税费,工程完工并达到预定可使用状态。 要求:根据上述资料,编制甲公司自建厂房的会计分录
计算题 (1)2019年4月16日,鸿远公司自建一栋厂房,以存款购入工程物资一批,增值税专用发票上注明的设备买价为200 000元,增值税税额为34 000元,全部用于工程建设; (2)建造过程中领用本企业生产的产品一批,实际成本为20000元,税务部门确定的计税价格为30 000元,增值税税率17%; (3)领用本企业生产产品用的材料一批,实际成本5000元,应转出进项税额850元; (4)支付其他费用30 000元; (5)该厂房建造完成达到预定可使用状态。 进行账务处理。
某企业自建厂房一幢,购入为工程准备的各种物资500000元,支付的增值税税额为85000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为80000元,税务部门确定的计税价格为100000元,增值税税率17%;工程人员应计工资100000元,支付的其他费用30000元。工程完工并达到预定可使用状态。请问一下会计分录怎么写
A公司和B公司是关联公司,我公司向B公司采购货物,支付方式为,我公司支付30000元给A公司,A公司作为承兑人出具商业承兑汇票,票面金额为31000元,差额1000元为返利,请问这个业务分录怎么做?
老师,企业租入一年以上的土地使用权如何账务处理。
老咨询下,公司是小规模纳税人,第三季度不含税开票金额是311万,10月份开始要申报第三季增值税和附加税,有啥注意点,开票金额远远超过30万 存在什么税务风险不呢
老师,应发工资是6500,社保合计575.12,公积金350,中秋补贴206.18,个税23.43。实发5757.63。公司说中秋发200元过节费,按税后200给到我们,那税前的206.18,是怎么算出来的?
如何在新版电子税务局变办税人
老师,我们公司交行开过一个户,但账套里没有体现,现在交行销户了,余额转到公司的账户中,做营业外收入吗?
郭老师,工程服务7月19日签的合同,工人是8月开始请的,我们8月开始买材料入场,8月开发票,我能9月申报预缴增值税和所得税吗
老师好,我们平台可有关于医疗科技公司方面的实操?请问这样公司当主管,可要注意哪些?没做过,不知可难?感谢
老板买了部手机,给项目打卡用,这个可以报销不
老师,遇到小人并吃了她的亏怎么反击?