你好 打印出来就有了 这个没关系 价税合计27000你写的是不含税的
上月有一张空白发票被打印上了其他信息,不能使用了,然后开票人就在开票系统里面去吧相应代码的发票开了一张金额很小的票,但是没有作废,(就是纸质发票不能使用且是乱数据,但是开票系统里相应代码的发票是一张金额很小的正常发票),到这个月才发现,然后开票人又在开票系统里面开了一张相同金额的红字发票,但是篮字发票没有,且每一联都不能使用,现在应该怎么办呢?
为什么用别的机器我开发票密码区有数字,而我的为啥没有数字呢?有密码数字还有没有密码数字的发票能用吗?还有就是第一张图,我应该开成27000的金额,为啥打出来会有税费呢?
老师,单位来我这边消费吃饭为什么不能开发票给他呢?政府单位识别号码是一段数字的,不能开出去吗?会有什么风险吗?
增值税专用发票打印税额小数点后有一位没打印出来可以用来抵扣吗?请问对以后会不会有影响?因为一次性开了10几张开最后几张税额小数点后都能打印出来的盖财务章才发现前面的都没有10几张税额小数点后有一位数字没打印出来请问是什么原因呢,整个过程中也没有调整过打印机和设置参数。
老师你好!上月有正常销售开具发票20W的样子,另外就是上月因为有一笔销售换货,而开具的红字发票和正数发票,我们也收到了我们的供应商开具的负数发票和正数发票,但由于口罩原因,我们上月的负数发票已全部开具,但是正数发票因为被封在家,还有30W没有开具出来,导致12月报11月税金的时候,有产生留抵税,这种会有税务风险吗?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
那我应该写含税对还是不含税对呢
你们收到了多少钱的
27000元。我发票应该开出含税还是不含税呢
含税的 把不含税的改成含税d点发票上面的价格
是这样就对了吗
你好是的,是这么填写。
好的谢谢
不用客气的,工作愉快。