你好 可以抵总的销售额

填开增值税普通发票负数填开,会占用每个月的免税额度吗?
小规模纳税人,增值税普票,跨季度红冲,6月开的发票(免增值税金额内),10月告知合同金额要更改,退回6月开的发票重新开了一半金额的发票,导致第四季度的增值税为负数,增值税报表不让填负,应该如何填报?
小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元,开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,请问季度申报增值税时应该怎么填写?
2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,同时还开具1%普通发票含税金额为390695元,请问季度增值税申报时需要填哪些数据?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
饭店里的服务员、厨师、店长买的工作服怎么入账?
请问一下,A公司欠B公司款,A公司拿设备抵债可以吗?因A公司要注销了,要清账
老师好 开了异地建筑发票也预缴了税款 结果甲方推迟不付款 甚至没有要付款的计划 我们能红冲发票申请退回预缴税款吗
企业购买绿植可以入到管理费用-办公费吗?还是录入哪个?
如果企业是分期收款方式结算,但是发票是先开的,这个纳税义务发生时间怎么确认呢?账务处理怎么做呢?
老师我们是加油站,实际销售是200万,税局说按销售的80%申报就可以也就是160万,那么我们现在增值税税负率是3%算,我需要这月进多少进项发票交3%的增值税?怎么算的老师?
老师,麻烦发一个最新版本的个人独资企业的个人经营所得税税率表
该怎么弄麻烦老师给交一下
想咨询下:公司为一般纳税人,10月产生收入24万,符合小微企业。那附加税金【3个】是都减半征收,还是如图片中所示,征收城建税,免教育、地方教育税金?
老师,残疾人申报个税,是不是跟正常人一样的,没有什么区别吧?