您好,次月,把这个账做上去就好

小规模纳税人,应交税费--应交增值税(销项税)期末贷方有余额,这个是不用交税的,期末有余额账务处理:不交税转营业外收--税费减免如果结转到营业外收入去这个需要交企业所得税吗?
老师,请问业务招待费的进项也要进项税额转出吗
老师,今年的年终奖,我1月份申报12月份工资的时候申报,算到25年费用里面吗?
咱们24号开课,直播课一共几节课
老师,请问下民非口腔科购买材料,计入库存商品-设置什么二级科目比较好
个体户小规模经营所得税怎么算啊老师?
借:管理费用5万 贷:其他应付款-公司员工或股东5万,请问意思是指个人或股东为公司垫付费用款了,到时有钱或者等公户有钱时再打款还给个人或股东是吗?
老师,代建费收入记入应收账款如果收不回的话要转到哪里去
公司实缴八百万、现在要转让股权要交个税嘛
老师您好!请问6月17开了异地外经证,外经证延期了两期到12月23日到期,工程款还剩3万未收到款,在异地预缴的3万开票的税款,在本地国税系统还未递减,请问外经证应该在到期前反馈吗?
怎么做账呢,这个员工自己交的不应该认证吧?
您好,员工交钱给单位,单位代缴,是这样吗?
是的,我现在情况是已经认证了,然后税也报了,但是这个认证的税我没记账,我想问下这样的情况因为下个月进项税额转出,这样怎么记账呢
您好,到时候直接在申报表上转出进项税即可,就不入账了。这样简便些。
老师,是这样的,因为我账面上还有带认证进项税额,我已经根据缴纳的税计提了增值税和认证了相对应的进项税,就是现在对不上了
您好,没事的,下个月申报完就一致了。
那老师,这样的情况下,不就和勾选认证平台每个月统计的数据不一致了吗,就是借进项税额贷待认证进项的金额和勾选平台
您好,您当月不入账,本来就已经不一致了的呢,这个月再入没意义了呢
是这个月收到的发票
您好,不是说,这个票已经认证,已经缴纳增值税了嘛?这个月交的不是上个月的税吗?