你好,那开没开红字发票呢
老师,9月份给客户开了2000的销售发票,已经入账报税,收的现金。但是10月份收到退回的发票,现在客户不要了,怎么处理?
老师,我想问一下,就是10月份给用户开了发票,但是11月份用户退了一部分费用,这个10月份发票已经记账了,这要怎么处理?
请问我七月份收到了一张发票在10月份 我发现这张发票开错了 于是我退回他在10月份将7月份的这张发票重新开具了一次 但是在账务处理中 我7月份已经入账,请问11月我收到次发票并已认证我怎么处理?
老师,11月份有一些发票忘记入账了,现在已经跨年了,这些费用发票要怎么处理?
老师好,一般纳税人,已经很久没有经营了,但是老板10月份进来了一份10多万的进项发票,也11月份做了认证,这个份发票要怎么做分录啊
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
恩,开了,是不是11月份直接做个相反的分录,再记一个正确的分录啊
退的部分直接做个相反的分录
老师,我们红字发票开的是全额的,是不是应该开退的那部分金额就可以了
是的,开退的那部分金额就可以了
但是已经开了全的的了,然后减掉退费的那部分开了一个蓝字的,老师这样可以吗?
嗯嗯,这样也是可以的。
恩,好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!