你好同学,不可以不是公司的不可以抵。如果是福利也不让抵
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
某商业企业是增值税一般纳税人,2019年6月初留抵税额2000元,7月发生下列业务:(1)购入商品 (1)购入商品一批,取得认证税控发票,价款10000元,税款1700元; (2)3个月前从农民手中收购的一批粮食毁损,账面成本5220元; (3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明收购价款1500元; (4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款30000元,税款900元,款已付,货物未入库,发票已认证; (5)购买建材一批用于修缮仓库,价款20000元,税款2600元; (6)零售日用商品,取得含税收入150000元; (7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本20000元,同类不含税销售价格30000元. (8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价每台8000元. 假定相关可抵扣进项税的发票均经过认证,要求计算: (1)当期全部可从销项税中抵扣的增值税进项税合计数(考虑转出的进项税额); (2)当期增值税销项税额; (3)当期应纳增值税税
公司老板买一学习机,开的专用发票,本月已经抵扣,而且扣了税款。(学习机是想自己用,挂什么科目才能合理抵税,又能让老板用)
公司老板买一学习机,开的专用发票,本月已经抵扣,而且扣了税款。(学习机是想自己用,挂什么科目才能合理抵税,又能让老板用)开票明细是 电子计算机*好成绩学习机,价税合计,3398开票明细是那样,可以用吗?已经抵扣了,税款都扣了
1.甲计算机生产企业是增值税一般纳税人,2019年6月有关经营业务如下(1)从乙企业处购进生产用原材料和零部件,取得的增值税专用发票上注明货款1800000元、增值税税额234000元,货物已经验收入库,货款和税款未付。(2)向乙企业销售大型电子显示屏,开具了普通发票,含税销售额为90400元,调试费收入为22600元。制作过程中委托丙公司进行专项加工,支付加工费20000元,增值税税额为2600元,取得丙公司开具的增值税专用发票。(3)进口原材料一批,关税完税价格为50000元,关税税率为10%,取得海关进口增值税专用缴款书。(4)赠送给某希望小学自制电脑10台,计税价格为每台4500元。(5)委托某电脑城代销一批电脑,取又得代销清单,注明价税合计45200元,合同规定支付了5%的代销手续费。(6)销售电脑600台给某电脑销售公司,开出增值税专用发票,注明货款2700000元、增值税税额351000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算甲企业应缴纳的增值税税额。
您好,我这涉及一张蓝字发票有两个规格产品,现其中一个规格产品涉及部分退货。想问下我在开具红字信息表的时候可以仅勾选需退货的规格然后修改数量就可以吗?还是需要整张发票全部红冲呀?数量我是写负数的退货数量还是写原规格数量减去需退货的数量呢?第一次开红字不太清楚,求老师帮忙解答一下谢谢
老师你好,我用的T3软件,T3已有账套,再建一个账套怎么建
老师,请问公司租金是否有没有票,账上都要有这笔费用的账
老师 涉及到大额资金付款的会议记录每笔业务都要附吗? 一个月一张放在凭证最前面装订行不行
资产损失的税收金额是填原价吗?
老师,网购了一台升降平台车在车间用,1570,可以一次性做制造费用--机物料消耗吗
国税网上缴纳的税款,哪里查询扣款明细啊
老师,我们公司5月份新入职一个员工,需要给他补交3月和4月的社保费用,这个可以给补交吗?
您好老师,产品的出口退税是多少,在哪里可以查
老师,员工拿发票报销,会计分录怎么做