你好 那你做账 :借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转 “借应交税费-应交增值税 贷营业外收入 ”
老师,我们是小规模纳税人,季度收入30万以下,比如:开了33000的含税普通增税发票,做账时会计分录还怎么做?
老师,请问一下,小规模纳税人,减按1%的税率,季度未到45万免直增值税的分录怎么做呢?比如我开了一张5万元的普通发票,收到货款5万元,请问如何做分录
老师,2022年4月小规模纳税人免增增值税,比如我4月开了普通发票10万,怎么做会计分录
老师,请问一下小规模纳税人开1个点,开的普票,怎么做会计分录呢?30万季度免交增值税
老师,我想问下小规模纳税人季度30万免征增值税,那我确认预收账款做无票收入30不含税收入,怎么做分录?要确认应交税费吗?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
我们税率是0.03,就是说,借:库存现金33000 贷:主营业收入32010。贷:应交税费-应交增值税990 这样子吗
你好你们现在小规模 因为疫情原因 有优惠政策应该是按1%来开票的 。 正常的时候是按3% 你增值税应该是不含税收入 也就是你主营业务收入的金额 *3%计算 (正常的时候这样来算 。 你这个增值税金额不对)
那我今天按3%来开了,没事吧
你好 你开了的话 你们意思是要放弃1%税率的话 是可以的。 但是你以后可能税务局会不让你开1%的发票 , 建议你收回来重新开1%发票
好的,谢谢
老师,我刚才重新算了一遍。开了普通增值税的含税发票33000。会计分录是。借:库存现金33000。贷主营业收入32038.83,贷:应交税费-应交增值税961.16。这个数这样子对吗
不对,比如:3月份开具了一份增值税普通发票,含税金额40.4万元。 则:不含税销售额=含税销售额/(1+1%)=33000/1.01计算 应交增值税=不含税销售额*征收率1%计算!
你重新计算下,按这个公式计算! 则:不含税销售额=含税销售额/(1+1%)=33000/1.01计算 应交增值税=不含税销售额*征收率1%计算!上面我发的那条不管他!我发错了