你好 那你做账 :借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转 “借应交税费-应交增值税 贷营业外收入 ”
老师,我们是小规模纳税人,季度收入30万以下,比如:开了33000的含税普通增税发票,做账时会计分录还怎么做?
老师,请问一下,小规模纳税人,减按1%的税率,季度未到45万免直增值税的分录怎么做呢?比如我开了一张5万元的普通发票,收到货款5万元,请问如何做分录
老师,2022年4月小规模纳税人免增增值税,比如我4月开了普通发票10万,怎么做会计分录
老师,请问一下小规模纳税人开1个点,开的普票,怎么做会计分录呢?30万季度免交增值税
老师,我想问下小规模纳税人季度30万免征增值税,那我确认预收账款做无票收入30不含税收入,怎么做分录?要确认应交税费吗?
一般纳税人增值税开票2万一个月,附加税有什么优惠政策,都是按减半缴纳吗?
老师,取得一笔加工费收入,但是签的是一年的合同,请问是一次性申报收入还是分月申报
你好老师过节现金红包及外购商品送客户礼品,这种费用可以税前扣除吗?
老师你好!请问报关单上的商品编码是:8516909000、提单的HS CODE:851690,提单按前6位。请问退税有没有影响?
垃圾清运费用可以代开运输服务发票吗
你好过节客情现金红包和外购礼品赠送客户,这种账务处理怎么做?还有税务上都怎么处理?
老师,我们这个季度没有开票,这两天能一下开30万吗?
新征用土地,需要缴纳的税费记入啥科目,可以先记入在建工程吗
老师您好,我们会计网校怎么进去,找不到了
老师,我们的供应商进货章料有相关的积分返利,一分抵扣一元钱,后期我们有抵扣的情况,如果说我们本来成本票不够,积分兑换的章料供应商也不开发票这种情况我们怎么入账呢
我们税率是0.03,就是说,借:库存现金33000 贷:主营业收入32010。贷:应交税费-应交增值税990 这样子吗
你好你们现在小规模 因为疫情原因 有优惠政策应该是按1%来开票的 。 正常的时候是按3% 你增值税应该是不含税收入 也就是你主营业务收入的金额 *3%计算 (正常的时候这样来算 。 你这个增值税金额不对)
那我今天按3%来开了,没事吧
你好 你开了的话 你们意思是要放弃1%税率的话 是可以的。 但是你以后可能税务局会不让你开1%的发票 , 建议你收回来重新开1%发票
好的,谢谢
老师,我刚才重新算了一遍。开了普通增值税的含税发票33000。会计分录是。借:库存现金33000。贷主营业收入32038.83,贷:应交税费-应交增值税961.16。这个数这样子对吗
不对,比如:3月份开具了一份增值税普通发票,含税金额40.4万元。 则:不含税销售额=含税销售额/(1+1%)=33000/1.01计算 应交增值税=不含税销售额*征收率1%计算!
你重新计算下,按这个公式计算! 则:不含税销售额=含税销售额/(1+1%)=33000/1.01计算 应交增值税=不含税销售额*征收率1%计算!上面我发的那条不管他!我发错了