 
                            借预收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税 季度末的那个月,借应交税费应交增值税,贷营业外收入

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,小规模纳税人季度不超过30万不用交增值税。每产生一笔收入我就要确认增值税销项税额吗?
请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
小规模季度未超过30万,但是有收入,那我做账确认收入了分录是借:银行存款贷应收账款 借应收账款,贷主营业务收入 应交税费增值税—销账税,那收入在30万以下,免征增值税,那我下一步分录应该怎么做呢
老师我想问一下,现在小规模做账确认收入,是免税收入,那么确认收入时我应该做分录怎么样的,申报增值税报表我是怎么填表,直接填到免税那一栏吗?
老师,我想问下小规模纳税人季度30万免征增值税,那我确认预收账款做无票收入30不含税收入,怎么做分录?要确认应交税费吗?
 
                公司与公司借款有合同,有利息,是不是要交增值税,分录怎么写 ,
老师,,我们是重庆市荣昌区宠物产业协会,然后今年举办了第一届嘉年华的活动,请来了两个教授来给我们这些会员单位授课。然后一个教教授的费用是 3000 块钱,两个就是 6000 块钱。第一种办法就是通过转转,通过协会转入他们的个人账户上,一个人 3000。然后对方去开劳务票,但是一个人需要交 440 的税费。这是第一种方法,第二种方法是我们有一个,,就是合作单位,一个重庆市荣昌区萌宠梦航培训学校这样签订一个合同,然后对方开这个培训费给我们宠物产业协会,就相当于这个公司带来了两名老师作为培训,然后我们我们从公账上把钱转入这个协会,协会然后他们自己再以发工资的形式发给这两个人,这样子可不可以?,因为要年检,就是我们通过第二种方式来操作,把钱给他们,也不用缴那个劳务税,你觉得这样可不可以?
个人独资企业,业主是老板,员工也有老板,老板月月发工资,他报工资薪金的个税时有个抵扣项目一年6万,那是不是年底报经营所得个税时都不能再减6万了,因为他报了工资薪金的6万了用过了,年底经营所得汇算时,也得把他工资比如全年12万那部分给调增,不允许抵扣,他的工资不能算成本费用里
我们厂不是要用很多种配件和模具嘛,这些厂都是几个月对一次账,这种情况的合同应该怎么做啊?不是要三流一致嘛,我的搞个合同,开票也是的,不可能写几十种品类啊
为外调人员提供酒店住宿集中开发项目某功能,这个报销类型怎么写,
老师,个体户,定期定额,货物及劳务8.7万 服务不动产21万,我们开材料票一个季度是不是不能超8.7万这个额度
老师,企业所得税里的主营业务收入,其他业务收入和视同销售收入,分别是哪些?
河南开封地区的受益人备案,电子化服务平台 是不是都进不去,出现承诺免报,点下一步的时候提交不上,去大厅的电脑填报,网页也打不开
公司主要做技术服务,成本有人工工资和设备租赁费,收到成本发票计入什么科目
老师,我们公司有套房,23年1月申报的契税,现在说房产锐和城镇土地使用税没有加进去申报!我想请问下,现在是不是按租金交划算些,
那按1%确认税额,还是3%,现在是3%减按1%征收
好,按照百分之一来的。
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。