您好,重新盘点现金,对于现金负数是不合理的。是否未计入往来科目导致。
金蝶专业版创建账套的时候设置了不允许负库存出库,现在做了采购入库,没有做任何出库,再删除采购入库时显示库存数量不允许负数,做红字也显示库存是负数不能出库,要怎么处理呢?
库存现金为负数怎么弄?出纳不太懂财务,上个月交账的时候,库存现金为负数
交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?
老师,电脑账上上个月的库存现金出现了负数,老板垫付的款,直接记了库存现金,而不是其他应付,这个情况这个月可以直接调整,借:库存现金,贷:其他应付款,吗?
老师好,请问一下:金蝶软件做下一个月的账时现金出现赤字,但是实际金额没有负数,这个要怎么弄;是不是上月的余额要弄到下个月,库存现金上月的余额怎么弄到下一个月啊?
就是负数,我们是小公司,出纳自己先垫了一千多块钱
她出纳的日记账上也记得是负数,我现在要怎么操作
您好,根据垫付金额。借库存现金,贷其他应付款~出纳。
还有别的处理方式没?
您好,没有其他方式。您希望达到什么样的效果
就是没有负数,可以把已经付了的钱,做账到下个月不?出纳重新填交接单
您好,是可以的,就是出纳垫款不做现金分录,在往来处理。若已计入现金,做补充分录,借库存现金贷其他应付款。
那意思是把出纳垫的那个钱,钱已经给了。。我把账做到下个月,相当于没有发生那笔,可以不
如果按照出纳垫钱做账,那需要什么手续?
您好,若实际支付,不会出现负数。只有没支付,但人为做支付,才导致负数,
您好,不需要做手续,签字确认报销即可。
是实际支出了,我们出纳没有取钱,就把自己的钱垫了。然后到下个月的时候才取现
您好,就是公司未支付,不需要做库存现金分录。