你好!请问还需要退回去给甲方吗?
甲方付款比发票多了个几百的零头,该如何做账。
老师好,客户欠我们几年的往来款,票早就开了。现在付款时,有个零头他不想付了。请问收不到的这个零头如何记账?谢谢!
对公账户付货款一部分,个人账户付货款一部分,现在发现供应商发票开多了,估计是把个人账户付款的也开票了,几年的一共多开了几百万,这种情况怎么处理账务啊,多开的票我这边是税务系统认证勾选申报了,我的库存也是根据对方开的发票入库了,导致账面欠下供应商几百万,库存多下几百万,我这个应该怎么处理呀,
你好,23年有一个供应商多开了几百万的发票,当时没发现,直接做了库存商品,导致增加了几百万的应付账款,现在该怎么处理?
收到了对方开具的发票,并付款了 支付的是钢材款 现在该如何做账 收到的发票金额比实际支出的金额要多
有一个员工25年3月入职,3月底就离职了,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现已经离职了就申报了一个月工资之后也没有再申报过工资,然后当月申报的工资都在起征点以下可以不做更正申报吗
老师您好,公司分立土地使用权转移账务处理的会计分录怎么写
免抵税额的附加税是单独申报的吗?还是和增值税主表一块申报的?
老师,做审计报告里的附注是不是必须要明细?
公司之间的借款合同要交印花税吗?
我这边属于一个企业集团,我这个月开始接手集团的合并报表。我发现其中一个子公司23年12月提取了盈余公积当时的分录是:借:利润分配—提取盈余公积 贷:盈余公积—法定盈余公积,但是未结转,未结转。现在我发现我的合并报表所有者权益报表和利润表不对,差的金额就是这部分提取的盈余公积金额。我现在想把合并报表调整过来,我是在子公司结转利润分配—提取盈余公积合适,还是在母公司结转合适啊!我怎么调整我的合并报表才能正确呢
有600万的销项发票因客观原因一直没开出去,库存表上余500万左右,这种情况一般要怎么处理?
总分机构有分级数吗,比如二级三级分支机构
请问下老师 就是那种劳务费的 每个月发工资4000 交税是4000-800=3200*0.2=640 交税 这640元 个税汇算清缴的时候可以退税吗
老师,小微企业向银行借款现在是有免交印花税的政策吗
不退了的。发票金额有没这么多o>_<o
多收的钱做到营业外收入科目
这种的不用交税吧应该
有利润的话就要交企业所得税。