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老师请问,上月有红字发票,这个报税该怎么报

2020-11-10 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 09:23

你好 按正负 相加的金额申报纳税  

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快账用户5664 追问 2020-11-10 09:29

正负相加之后是负数呢

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齐红老师 解答 2020-11-10 09:35

你好 负数 去税局报 个人报不成本 

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你好 按正负 相加的金额申报纳税  
2020-11-10
你好,你可以把上次没用完的那个差额,然后呢,在未开票收入那里填上负数的金额和税额。
2022-08-02
学员你好,你的意思是这张票没有认证吗
2022-08-12
您好,按没开红字的数字来申报
2023-10-19
这个只能开蓝字,红字发票开错跨月不能作废,报税这个红字发票是蓝字加红字去申报,
2020-09-10
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