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18年抵扣了一张进项费用发票,19年税局说这张发票不得抵扣,要做进项转出,如何做分录

2020-11-10 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 10:01

借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税

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2020-11-10
你好 你  增值税认证平台是怎么来操作的 ? 你账上做的什么科目。 我看看  
2021-04-21
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-01-22
借,管理费用 贷,进项税额转出
2021-12-20
你好,可能是这张发票,之前是虚开的进项发票 
2021-09-28
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