勤奋可爱的同学您好! 这个月 借:银行存款 贷:应收帐款。
老师您好:4月份开的发票,当时没做应收账款,钱这个月才到的账,这个月我该怎么做账啊?
老师,您好!我们前两个月购入的水泥当月那时做了暂估,10月份付了货款,但是没有收到发票,这个要怎么做账呀?
老师您好:我9月份开了一张1000元的发票,但当时钱没进账,我就直接做了收入,到了10月份的时候钱进账了,我又给做成了预收账款,这个月这个账我怎么调啊?
老师您好:10月份金税盘开了张发票,上个月没看金税盘,导致上个月开了票没做账,这个月进账了,才发现上个月开了票没做帐,我这个月怎么做账啊?
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
可是我以前没做应收账款啊?
不好意思,刚才没说完,不小心点了发送, 同时补一笔应收帐款,相当于是一进一出
老师:开票日期是4月份,我现在可以补吗?
因为我建议您做一下应收帐款的往来,这样方便与对方对账哦。
老师:税已经在4月份交了,这个月怎么办啊?
同学您好,这个不影响的,您按发票金额入账。