你好 用以前年度损益调整来处理的。 你们补缴纳 就会涉及补计提的
老师,请问补交前几年的房产税,城建税,增值税,所得税用哪个科目?
公司租用了自然人的场地来作为办公和仓库,请问代房东交的城镇土地使用税、城市维护建设税、增值税、印花税、个人所得税、房产税应计入哪个科目?
老师,我们12月补缴了以前年度卖车的差额的增值税、所得税、和城建税。那我分录是写,借:以前年度损益调整,贷:应交税费(增值税、企业所得税、城建税)。借:应交税费(增值税、企业所得税、城建税),贷:银行存款。结转,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整
老师,我们租的办公室,去税务局代开的房屋租赁专用发票。请问由此产生的城镇土地使用税,城建税,房产税,增值税印花税,个人所得税怎么做分录?
补以前年度的增值税,城建税,附加费,房产税,印花税,企业所得税怎么做账
老师,我的营业执照里面有一项信息技术推广服务和广告业,能否开视频制作的发票?
老师你好!之前签订合同为350万元,开票450万元,税务局需要提供合同,当时也忘了了合同签订少了,公司在补签合同,还有什么风险吗?老师指导一下
老师一个自然人注册了一个公司A,和一个个体户B,分开报税,都是餐饮业务,注册地大地址一样,房间号不一样,这样可以吗?朴
员工工资5000到30,000元,如何算社保基数,如何计算社保?请详细为我列出,谢谢老师,因为我是个新手。
车票报销进项税额在哪里录入
老师,视频制作开发票的时候,税收编码和名称叫什么?
老师好,1月支付了100万房租,期间没有摊销,到12月一次性摊销,次年汇算清缴在把这100万纳税调增 这么处理 有没有问题
股东分红交个税,打开自然人扣缴端后,怎么操作
您好~想咨询下:个人出租住房 免征印花税。这里住房的口径,一般要怎么判断?如果个人出租的不是住房,如商铺,享受印花税免征政策吗?
非独立核算分公司,与总公司间的调拨款挂在往来上的越来越多,需要特别处理吗?
这是自查补交的,也要补计提吗?
你好 是的 不然你科目没法平的
我们平时做账都没有做计提,都是直接做实际缴纳税款凭证,补做计提太复杂了
你好 不会哦 。 你不计提 比如 借应交税费贷银行存款。 你不做计提 应交税费科目怎么平
我是这样做的,借未分配利润贷银行存款
你好 你小企业会计准则吗
对呀,我是小企业会计准则
补交增值税我是借应交税费-应交增值税贷银行存款
那你也得做 :借未分配利润 贷应交税费 -应交房产税等 缴纳:借 应交税费 -应交房产税等 贷银行存款 比如 我举例的 这样来做 不是你那么直接做
懂了,老师,谢谢您
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价
补交的增值税也要这么做账务处理吗?
你好 补缴纳增值税说明你之前是不是少报了收入导致的
是这样的,那不是有失控发票嘛,税务局在系统里查到了,但我们都做了处理,申报的时候也做了进项税额转出,税务局让我们补交,金额不大一千多元
你好 那你就 直接补缴纳就行了。 按上面分录处理
好的,谢谢老师
没事的。希望能帮到你
帮到我了,谢谢
没事的。 满意请给予评价