你好 用以前年度损益调整来处理的。 你们补缴纳 就会涉及补计提的
老师,请问补交前几年的房产税,城建税,增值税,所得税用哪个科目?
公司租用了自然人的场地来作为办公和仓库,请问代房东交的城镇土地使用税、城市维护建设税、增值税、印花税、个人所得税、房产税应计入哪个科目?
老师,我们12月补缴了以前年度卖车的差额的增值税、所得税、和城建税。那我分录是写,借:以前年度损益调整,贷:应交税费(增值税、企业所得税、城建税)。借:应交税费(增值税、企业所得税、城建税),贷:银行存款。结转,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整
老师,我们租的办公室,去税务局代开的房屋租赁专用发票。请问由此产生的城镇土地使用税,城建税,房产税,增值税印花税,个人所得税怎么做分录?
补以前年度的增值税,城建税,附加费,房产税,印花税,企业所得税怎么做账
老师,汇算清缴退税,怎么做分录?
核定征收的个体工商户发工资需要代扣代缴个税吗
老师我单位是一般纳税人,老板让我测算下半年的税款,是不是包含增值税、附加税、印花税、所得税,还要考虑未分配利润的20%个人分红对吧
一般纳税人,增值税空白表,麻烦下载发我好吗,谢谢
老师,您好,我是幼儿园食堂,教师吃饭通过支付宝刷脸的方式付款,这个月对上个月账的时候发现,有一天老师付款多付了一次,(如老师应付8元,实际付16元)因每天只能吃一餐,这个月我要做退费,但是从刷脸平台退费不走幼儿园的银行账户,直接是当天少提现8元。我记账的时候 借:预收账款16 贷:其他应付款8 伙食费收入8 下个月:借其他应付8 贷预收账款8 因不走银行账户,附件附老师说明,支付宝退费明细单,和当月多刷的餐费明细。但是收据我不知该处理(收据是电子打印的,退的8元收据该怎么处理呢?我记账记得对吗?)
一般纳税人,在纳税申报前红冲了上月开取的销售发票,请问做账上月收入时,直接把本月红冲的减去还是?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
老师,因天气炎热,生产车间购买了10瓶藿香正气水75元,请问老师,这75元怎么做账,会计分录怎么做呢
老师您好,麻烦您给看一下第二季度报表,有什么风险需要规避的吗?
老师,公司要给工地人发工资,要怎么发给他们呢?让他们提供劳务票还是直接申报他们的工资呢
这是自查补交的,也要补计提吗?
你好 是的 不然你科目没法平的
我们平时做账都没有做计提,都是直接做实际缴纳税款凭证,补做计提太复杂了
你好 不会哦 。 你不计提 比如 借应交税费贷银行存款。 你不做计提 应交税费科目怎么平
我是这样做的,借未分配利润贷银行存款
你好 你小企业会计准则吗
对呀,我是小企业会计准则
补交增值税我是借应交税费-应交增值税贷银行存款
那你也得做 :借未分配利润 贷应交税费 -应交房产税等 缴纳:借 应交税费 -应交房产税等 贷银行存款 比如 我举例的 这样来做 不是你那么直接做
懂了,老师,谢谢您
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价
补交的增值税也要这么做账务处理吗?
你好 补缴纳增值税说明你之前是不是少报了收入导致的
是这样的,那不是有失控发票嘛,税务局在系统里查到了,但我们都做了处理,申报的时候也做了进项税额转出,税务局让我们补交,金额不大一千多元
你好 那你就 直接补缴纳就行了。 按上面分录处理
好的,谢谢老师
没事的。希望能帮到你
帮到我了,谢谢
没事的。 满意请给予评价