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老师,请问补交前几年的房产税,城建税,增值税,所得税用哪个科目?

2020-11-10 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 13:51

你好     用以前年度损益调整来处理的。  你们补缴纳 就会涉及补计提的  

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快账用户3033 追问 2020-11-10 13:55

这是自查补交的,也要补计提吗?

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齐红老师 解答 2020-11-10 13:56

你好 是的   不然你科目没法平的    

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快账用户3033 追问 2020-11-10 14:01

我们平时做账都没有做计提,都是直接做实际缴纳税款凭证,补做计提太复杂了

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齐红老师 解答 2020-11-10 14:02

你好  不会哦 。 你不计提 比如 借应交税费贷银行存款。  你不做计提   应交税费科目怎么平   

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快账用户3033 追问 2020-11-10 14:07

我是这样做的,借未分配利润贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-11-10 14:09

你好  你小企业会计准则吗    

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快账用户3033 追问 2020-11-10 14:11

对呀,我是小企业会计准则

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快账用户3033 追问 2020-11-10 14:12

补交增值税我是借应交税费-应交增值税贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-11-10 14:12

 那你也得做 :借未分配利润 贷应交税费  -应交房产税等  缴纳:借   应交税费  -应交房产税等  贷银行存款   比如 我举例的 这样来做 不是你那么直接做    

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快账用户3033 追问 2020-11-10 14:15

懂了,老师,谢谢您

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齐红老师 解答 2020-11-10 14:16

没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价  

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快账用户3033 追问 2020-11-10 14:17

补交的增值税也要这么做账务处理吗?

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齐红老师 解答 2020-11-10 14:18

你好   补缴纳增值税说明你之前是不是少报了收入导致的    

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快账用户3033 追问 2020-11-10 14:21

是这样的,那不是有失控发票嘛,税务局在系统里查到了,但我们都做了处理,申报的时候也做了进项税额转出,税务局让我们补交,金额不大一千多元

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齐红老师 解答 2020-11-10 14:23

你好      那你就 直接补缴纳就行了。  按上面分录处理     

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快账用户3033 追问 2020-11-10 14:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-10 14:24

没事的。希望能帮到你   

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快账用户3033 追问 2020-11-10 14:25

帮到我了,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-10 14:25

没事的。 满意请给予评价    

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你好     用以前年度损益调整来处理的。  你们补缴纳 就会涉及补计提的  
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