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老师,我们12月补缴了以前年度卖车的差额的增值税、所得税、和城建税。那我分录是写,借:以前年度损益调整,贷:应交税费(增值税、企业所得税、城建税)。借:应交税费(增值税、企业所得税、城建税),贷:银行存款。结转,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整

2023-01-07 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 10:52

当时卖车是加税合计做账了吗?如果是的话,可以这么做的。

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快账用户7883 追问 2023-01-07 10:54

当时卖车按照发票入账的,卖得便宜了,这次税务局让重新补缴差额稅

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齐红老师 解答 2023-01-07 10:57

可以的,可以这么做。

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快账用户7883 追问 2023-01-07 10:59

老师,有别的做法吗?

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齐红老师 解答 2023-01-07 11:00

直接做到当年影响当年的利润。增值税做到营业外支出。

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快账用户7883 追问 2023-01-07 11:02

那是不是用我的方法就不会影响当年利润,比较合理呢?

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齐红老师 解答 2023-01-07 11:04

可以的,可以这么做的。

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快账用户7883 追问 2023-01-07 11:04

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-01-07 11:05

不用客气,工作愉快

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当时卖车是加税合计做账了吗?如果是的话,可以这么做的。
2023-01-07
您好,这个是不需要进行结转的呢
2021-07-12
你好,没错的,就是这么做的。
2022-08-15
是的,就是这样处理的
2023-07-13
你好,是按第一种方式 借:银行存款 贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
2021-01-05
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