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税控盘的服务费我在五月份的时候付了款耶做了付款的分录,但是我在10月份才抵扣我十月份应该怎么做分录

2020-11-10 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 15:06

你好!你5月做了什么分录。

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快账用户9498 追问 2020-11-10 15:08

借管理费用贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-11-10 15:09

你好!现在抵扣,借应交税费—应交增值税—减免税额 贷:管理费用

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快账用户9498 追问 2020-11-10 15:14

那摘要怎么写好

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齐红老师 解答 2020-11-10 15:15

你好!X月税控盘费用抵减增值税。

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快账用户9498 追问 2020-11-10 15:16

好的谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2020-11-10 15:16

您好!不用客气的了。

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快账用户9498 追问 2020-11-10 15:16

这个分不分专票普票的

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快账用户9498 追问 2020-11-10 15:16

分录有区别的吗

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齐红老师 解答 2020-11-10 15:17

你好!这个不分的了。

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你好!你5月做了什么分录。
2020-11-10
你好,可以的,您还是正常做账认证抵扣就可以了。或者你再找对方,把那个抵扣联也要来,要是抵扣联没有用发票联复印也可以的。
2023-07-25
借:应交税费—应交增值税减免税额,借:管理费用 负数,这个是没有贷方,9月做
2020-10-17
这个做借xx费用 负数,借进项税额,这个是多少金额不大可以直接这样冲
2020-10-20
同学你好 可以在做成9月的费用,挂其他应付款等,10月份付钱把这个负债冲掉就行
2021-10-09
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