同学你好!这个还是要按真实的 申报的 按虚假的申报 可能一时没事 但税务一查起来 不仅要补税 还会有滞纳金和罚款的哦。。。

小规模物业公司,之前外账会计,报税时候,所得税收入只有几千,或几万,个税申报两个人的一人二三千,现在我接手了,想尽可能贴近实际,收入十几万,工资十几人,如果突然这么申报,会不会被查?或者有什么好办法吗?
小规模物业公司,之前外账会计,报税时候,所得税收入只有几千,或几万,个税申报两个人的一人二三千,现在我接手了,想尽可能贴近实际,收入十几万,工资十几人,如果突然这么申报,会不会被查?接下来该如何申报呢?
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
请熟悉私募基金公司账务和税务的老师进! 公司是私募管理人,有2个产品,小规模纳税人,想问下申报增值税的时候,一个是我们收取的管理费,属于主营业务,还有一个是产品收益,这个产品收益,是客户投资的钱取得的收益,和我们公司无关,只不过我们作为产品纳税义务人,需要申报这部分的增值税,我想问下这种实务中,如果资管收益超过500万,是不是会强制转为一般纳税人,我查了税务相关政策和12366解答的,都没有正面回复这个的,而且小规模申报表不会区分自营和资管的,是合并申报的,看不到区分 而且对管理人来说,所得税是只申报管理费收入的,会导致增值税和所得税收入不一致
小规模纳税人按季申报增值税,那这三个月的增值税都要一直计提吗?到申报的时候如果不超30万,直接转入营业外收入?可不可以平时都按价税合计入主营业务收入,不做增值税的计提,然后申报的时候需要缴纳的话,统一做一笔凭证,借应交税费增值税,贷银行存款?公司有外账会计,做两套帐,如果我平时做了销项税又怕季度申报的时候跟她做的不一样,还得改。我只做内账,只要试算平衡能结账就行
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
是的,现在我刚接手了,想尽可能贴近现实申报,但是确实好多费用没有取得发票,还有如果突然收入和工资申报的多了,会不会有被查的风险?
这个虽然有 可要一直还像以前一样 将来被查 那问题 就更大了呀。。。
是的,那请问小规模物业公司,收入这块,用什么做凭证附件?因为物业费基本上都是预交,一次交半年或一年的
收取的物业费 先做预收账款的 然后 按月确认收入 预收账款的附件 可以用银行回单的
那比如一月份收到一年物业费十二万,有收费单据,现在是十月份,十月份分摊收入一万元,那这一万元收入用什么做附件
分摊的 就不需要附件了呀 摘要里可注明 分期确认收入的
好的,还有请问,因为这个物业公司,是先开单子后收费的,所以内账我是,预收一年物业费开单子时候,计入应收账款某小区,贷预计收入,实际收到时候,借银行 贷应收账款 借预计收入,贷主营收入。这么处理的,怎么转换为外账,因为没办法准确分摊的,能模糊大约进行分摊吗?
这个大致分摊一下 就可以了