同学您好,开票时 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款时 借银行存款 贷应收账款

老师,请问做外账我把暂时未开票的暂时不做收入,那内账是做本月收入还是要等开票后再做收入确认?
老师早上好,想问下8月有个未开票收入进公账,但没交税,这笔我还能先做预收账款,不确认收入等二月月再转收入申报
老师好,我想问一下,我本月开错一张发票 ,是不是要确认收入,下月开红字发票冲回,分录怎么做
老师,您好!想问下月初开票,月中回款,是不是直接确认收入?还是要开票时做应收,回款是再做收入,做两笔收入?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
同月开票都要这样做?做两笔分录吗
同学您好,如果您比较勤快,就是俩分录,如果您是月末统一做账,也可把这俩分录合二为一,只是说不严谨,但是不算错
谢谢老师
不客气同学,很高兴为您解答,如您满意,期待您的五星好评