你好,银行扣手续费 借:财务费用,贷:银行存款

老师您好,出纳存入现金200元到银行开户手续费;借:银行存款,(新户)贷:其他应付款,银行扣手续费这个分录怎么做成费用做平;后期一般户报销这笔手续费给出纳;借:其他应付款,贷:银行存款(一般户)
老师,那工会账户银行收的手续费,借:财务费用 贷:银行存款。 那这个是不会导致其他应付款多的呢是不。因为收到工会返的时候做账:借:银行存款 贷:其他应付款
员工存入20元作为账户激活款,但银行扣了六分钱的手续费借:银行存款贷:其他应付款借:营业外支出还是财务费用贷:银行存款麻烦老师帮我看看是这样吗
老师退个税手续费分录这么做账可以吗? 收到的手续费时, 借,银行存款贷,1118.37 贷应交税费-应交增值税-销项63.3 其他应付款。1055.07 支付给办税人员的时候, 借其他应付款1055.07,贷,银行存款。1055.07
老师您好,公司开户,出纳先存款进去1200元,实际开户手续费是720元,后面退给出纳480元,分录是不是先是借:银行存款1200,贷其他应付款1200。退还给对方是借:财务费用-手续费1200元,贷:其他应付款-xx720,银行存款480.老师这样做对不对呢
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
老师,刚好银行没有这个扣款的明细,不做您说的这步银行余额是对的上的,所以是不是第一步就不应该这样做了
你好,银行扣手续费 借:财务费用,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,做了这步就银行余额对不上了,少了200元
你好,你都没有做手续费这一笔分录,你银行存款是怎么对上的呢? 或者说你这个手续费是现金支付,而不是银行扣款?
o ,对,那就是现金支付的
你好,手续费是现金支付,账务处理就是 借:财务费用,贷:库存现金