你好,你这里没有一个固定具体答案, 根据你企业实际经营和税负确定, 定价,成本+实际缴纳相关税+预期利润
买卖双方皆为增值税一般纳税人,卖方有AB两家公司,其中B在保税区,可免税,可开具增值税普通发票,销售货物的税率按多少计算;A不在保税区,开具增值税专用发票,销售货物税率13% 目前A与买方签订了买卖合同,含税价113元;若B与同一买方签订合同,含税价定位多少,买方才能不受损失?如何定价买卖双方都不收损失?如何定价更为合适?
某有限公司一般纳税人于2019年十月一超人科技签订一份购销合同,合同约定购买超人科技计算机20台,对方开具增值税专用发票,每台不含税售价为5000元含税额650元,超人科技代垫费用1500元开具增值税普通发票,请问本次购买电脑的成本单价为多少元?
对啊,商贸有限公司一般纳税人于2019年十月与超人科技签订一份购销合同,合同约定购销超人科技计算机20台,对方开具增值税专用发票,每台不含税售价为5000元,税额650元,超人科技代垫费用1500元开具增值税普通发票,请问本次购买电脑的单价为多少元?A5650元B5075元C5000元D506.81元
1、A公司拟让B公司代销其产品,A和B公司均为一般纳税人,有以下两种方案:方案一:收取手续费方式。B公司按A公司规定的每件产品1000元的价格对外销售,向A公司每件收取200元的代销手续费,并开具增值税专用发票。方案二:视同买断方式。B公司按每件800元的价格协议买断,A公司向B公司开具增值税专票,此后,假定B公司在市场上仍以每件1000元的价格销售,销售价与协议买断价之间的差额即200元/件归B公司所有。假设B公司销售了1万件产品,上述价格均为含税价。已知销售产品的增值税税率为13%,代销手续费的增值税税率为6%,城建税及教育费附加的合计税率为10%,企业所得税税率为25%。不考虑其他成本费用及进项税额。请回答以下问题:(1)计算方案一A公司和B公司分别承担的税费情况(2)计算方案二A公司和B公司分别承担的税费情况(3)通过比较现金净流量,A公司选择哪种代销方式更好?
A公司拟让B公司代销其产品,AB公司为一般纳税人:方案一:收取手续费方式。B公司按A公司规定的每件产品1000元的价格对外销售,向A公司每件收取200元的代销手续费,并开具增值税专用发票。方案二:视同买断方式。B公司按每件800元的价格协议买断,A公司向B公司开具增值税专票,此后,假定B公司在市场上仍以每件1000元的价格销售,销售价与协议买断价之间的差额即200元/件归B公司所有。假设B公司销售了1万件产品,上述价格均为含税价。已知销售产品的增值税税率为13%,代销手续费税率为6%,城建税及教育费附加税率为10%,企业所得税税率为25%。不考虑其他成本费用及进项税额。(1)分别计算方案一二A和B公司分别承担的税费情况(2)通过比较现金净流量,A公司选择哪种代销方式更好?(要完整的计算过程!!!!)
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
麻烦您帮我分析一下各种方案对于买卖双方的收益影响吧
你看一下图片,参考一下