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工资表里面有应发金额1万,扣款部分:社保200,服装150,餐费15,罚款300,实发9335元。计提是计提哪个金额,发放的分录具体什么做

2020-11-11 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-11 14:27

你好 计提按应发工资 1万来做 。 发放做 :借应付职工薪酬 -工资1万 贷 其他应收款-个人社保 200 其他应收款-服务装费 150 其他应收款-餐费 15 其他应收款-罚款 300贷银行存款 9335

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快账用户9576 追问 2020-11-11 14:32

借:应付职工薪酬 9700 贷:其他应收款-个人社保200 其他应收款-服装150 其他应收款-餐费15 银行存款9335

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快账用户9576 追问 2020-11-11 14:32

我做成这样可以吗

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齐红老师 解答 2020-11-11 14:32

你好  嗯  你之前要先把其他应收款 借方的挂科目哦 

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快账用户9576 追问 2020-11-11 14:32

计提的时候计提应发数-罚款

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齐红老师 解答 2020-11-11 14:33

你好     是的 比如罚款。 你做 借其他应收款-罚款 贷营业外收入  到时工资扣除 

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快账用户9576 追问 2020-11-11 14:34

社保我之前有做到借方去

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齐红老师 解答 2020-11-11 14:34

你好 那就可以的  。 你餐费和社保都做借方 挂其他应收款 挂清楚就行了。      

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快账用户9576 追问 2020-11-11 14:34

我刚发的分录可以吗

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齐红老师 解答 2020-11-11 14:35

你好分录是可以的。      就是这样做    

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快账用户9576 追问 2020-11-11 14:35

因为罚款没有罚款的依据单子,所以我做分录不想体现出来

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齐红老师 解答 2020-11-11 14:36

你好  你们写罚款单  领导签字做附件依据   

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快账用户9576 追问 2020-11-11 14:39

老师,照我这样做分录,是把罚款放到哪里去了呢

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齐红老师 解答 2020-11-11 14:39

你好      比如罚款。 你做 借其他应收款-罚款 贷营业外收入  到时工资扣除    扣除的时候做借:应付职工薪酬 9700 贷:其他应收款-个人社保200 其他应收款-服装150 其他应收款-餐费15 银行存款9335 这个就平了。  

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你好 计提按应发工资 1万来做 。 发放做 :借应付职工薪酬 -工资1万 贷 其他应收款-个人社保 200 其他应收款-服务装费 150 其他应收款-餐费 15 其他应收款-罚款 300贷银行存款 9335
2020-11-11
差额是个人部分的社保吧
2022-12-20
发的时候做借应付职工薪酬 工资,贷 银行,其他应付款-个人社保
2020-02-15
您好 请问是计提的社保金额多了 还是实缴的金额多了?
2020-11-25
您好,余额包含了计提工资的部分和计提个人社保公积金部分,这些分录是对的 完整一套分录 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2024-10-21
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