你好,需要先把销项税额结转到转出未交增值税,然后从转出未交增值税结转到未交增值税,再做缴纳税款分录才是的
老师好,请问一般纳税人白条收入,本月也没有抵扣的进项,我做账的时候可以直接 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项 然后支付的时候借:应交税金-应交增值税-销项 贷:银行存款吗?还是应该再做一个分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-转出未交增值税?再银行支付吗?
老师,我月末结转增值税可以借:应交税费-应交增值税销项,贷:应交税费-未交增值税 然后再借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税进项,然后交的时候直接借:银行存款,贷:未交增值税吗?不用增值税转出可以吗?
一般纳税人 进项 借费用 应交税费进项税额 贷银行 销项 借银行 贷主营业务收入 应交税费销项税额 转出未交增值税 是不是就就是销项减去进项的金额 手动做凭证 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷 应交税费未交增值税 等缴纳的时候 借未交增值税 贷银行存款
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,你好。请教下汇算清缴退税如何记账呢
采购退货是冲待认证进项税还是进项转出?采购进仓是做待认证进项
老师,好。我们4月28日购买的打印机1100多元,5月初才报销的,固定资产不是当月购买,当月入账,这个我怎么入账好些
600元的充电桩 要不要入固定资产
电脑开票开票大类是计算机外设备 还是电子计算机?
老师,今年3月才给员工交社保的,需要做社保年报吗
老师,公司转款给个人,备注是付给某某供货商,这个账应该怎么做,借 应付账款-某公司还是其他应收款-某某
当期费用发生5元,红冲10元。所以我的科目余额表还没结转损益时办公费出现负数,这样子可以的嘛
个人收租金,开100万的发票,需要交多少税?
老师,我公司厂房正在筹建期还未生产,以租代购了一台叉车,季度支付,全款4万多,支付前开发票,计入管理费用租赁费可以吗?