你好,需要先把销项税额结转到转出未交增值税,然后从转出未交增值税结转到未交增值税,再做缴纳税款分录才是的
老师好,请问一般纳税人白条收入,本月也没有抵扣的进项,我做账的时候可以直接 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项 然后支付的时候借:应交税金-应交增值税-销项 贷:银行存款吗?还是应该再做一个分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-转出未交增值税?再银行支付吗?
老师,我月末结转增值税可以借:应交税费-应交增值税销项,贷:应交税费-未交增值税 然后再借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税进项,然后交的时候直接借:银行存款,贷:未交增值税吗?不用增值税转出可以吗?
一般纳税人 进项 借费用 应交税费进项税额 贷银行 销项 借银行 贷主营业务收入 应交税费销项税额 转出未交增值税 是不是就就是销项减去进项的金额 手动做凭证 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷 应交税费未交增值税 等缴纳的时候 借未交增值税 贷银行存款
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师 预交增值税比应交增值税也多是咋回事
老师:政府单子录完凭证之后,怎么核对这个账目有没有做对,要怎么检查
公司买房就要交房产税吗,从价和从租有什么区别
一季度收入20万,成本165000其本费用15000,预缴500税款 二季度累计收入30万,累计扣除基本费用30000,想预缴去掉累税后和减半后的税款是600的,成本费用应该是多少
如果发票是CIF价,开具的出口发票按什么价格
老师早上好,请问下关单上有个杂费9300人民币,货物金额20万,单一窗口有个统计美元价汇总金额是20万+9300换算成美元的金额,那我开票按什么金额开呢?
请问:公司销售生物质颗粒,不开票价是520元一吨,开票是540元一吨,客户要开发票但还要把运费加进去,扔按540的价格开发票。销售公司540这么开票合适吗
个人把车租给公司,这个个人给公司要开票吗
老师你好,请问一下公司24年有一笔工资没有申报今年还能申报吗?
老师好 生产企业原材料出库 就比如我是购进的工作服,现在要出库,怎么做账