你好 可以这样来做 金额不大你直接做费用吧
老师好,公司9月份银行支付房租和物业费共计4万元,日期2020.9.1-2021.2.28,款已付发票收到。公司财务做分录:支付 借:预提费用40000 贷:银行存款40000 分摊到每月 借:管理费用 6670 贷 预提费用6670 想问一下这样对吗?
老师好,请问小规模培训有限公司,做五月份账支付1月到6月物业费,借管理费用~办公费 920 贷:库存现金 920对吗?
老师:你好!请问公司食堂伙食费是月结的,上月做账的时候借:管理费用-员工福利,贷:其它应付款(把买菜的原始凭证都附在后面了),这个月我用现金支付伙食费借:其他应付款,贷:库存现金,请问我这个月付款做账用什么作为凭证
1月份用公户支付物业费15660,未收到发票,因公司换地址物业费没有使用完,6月份物业费退公户10293.77,并收到发票金额5026.77,税额305.41,少开含税金额34.05,1月份支付的时候做账 借:管理费用-物业费15660 贷:银行存款15660,收到退回的钱和发票该怎么做账?
老师,小规模公司购买办公桌椅一批,6月份暂估费用借管理费用,贷其他应付款一供应商,9月份收到发票红字做相同分录,再做笔借管理费用,贷银行存款,老师分录这样做对?