可以的,可以这么做。
请问冲减以往发生过的费用,怎么做冲减分录?10月份发生了一笔办公费1000元。这个月要其他公司分摊700过来,这样做分录对吗? 借:其他应收款 -某公司 700 贷:管理费-办公费 -700 收到款时: 借:银行存款 700 贷:其他应收款 700
#提问#老师好,公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用,发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是,借其他应付款,贷银行存款。9月份发票回来了,再冲掉,借管理费用,贷,其他应付款
老师 公司银行付一笔费用 到第二个月才收到发票 借应付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷应付账款 这样做分录对吗
老师,小规模公司购买办公桌椅一批,6月份暂估费用借管理费用,贷其他应付款一供应商,9月份收到发票红字做相同分录,再做笔借管理费用,贷银行存款,老师分录这样做对?
老师,您好,请教一下:正常12月份付这笔费用分录这样做借:其他应付款,贷:银行存款,因为想把费用做到12月,所以借:管理费用 贷:银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
请问老师,5月6日填报的赡养老人专项附加扣除信息,那从4月的工资申报工资享受扣除还是5月的开始享受?
怎么识别收到的现金是真的,还是假的
老师您好!增值税申报表纳税检查调整是调整什么税的
请问老师,个人所得税专项附加扣除里的住房贷款扣除额是多少?
老师,清税的报表要填那些内容?
老师,进口的报关单在哪里下载的
你好,制造业成本会计工作流程告知下
公司投资股票收益了,除了做账还需要报什么税吗
去年考的会计证什么时候继续教育
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊