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请问一般纳税人的增值税加计抵减从申报到缴纳每月应该做几笔分录?如果本月抵减前的应纳税额是0,可提的抵减额不需要用到,结转到下月,这样的情况需要怎么账务处理,怎样做分录呢?

2020-11-12 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-12 09:56

你好,平时计提时不用做分录,使用抵减后就当月做到 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入 银行存款

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快账用户7119 追问 2020-11-12 11:20

那如果本月抵减前的应纳税额是0,可提的抵减额不需要用到,结转到下月,这样的情况需要怎么账务处理,怎样做分录呢?

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齐红老师 解答 2020-11-12 12:12

那就没有这笔分录的。应该是 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

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2020-11-12
计提借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除
2020-11-12
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2020-11-14
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2020-11-16
同学您好: 需要记提本月可以加计抵减的数额留到以后期间抵减
2020-11-16
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