您好,您这个金额需要对方代开增值税发票,需要增值税发票入账。上述金额扣除增值税及其附加税费后的金额作为个税税前收入金额。
小规模企业,不是我公司员工,请他安装防护栏。让他去税局开发票。个人劳务所得。那我申报时填写他的劳务费12万。那要扣多少税?他的费用栏是自动生成的,什么意思
老师,我开的是小规模劳务公司,这个月我们开出去了12万的劳务发票,成本发票我准备让劳务包工头去税务局代开人工费发票,他该代开多少金额的发票,我们才能免交企业所得税
老师,我们是一般纳税人,个人给我公司提供了安装服务,个人去税局代开了发票,税局发票备注栏写明个人所得税由支付方依法预扣预缴,我登录个税申报系统填写了劳务报酬表,收入额62400,费用自动填写12480元,点税款计算需要交1万多的税,这么高的税款吗?这是怎么算出来的?
老师,我们公司有需要安装的业务,找的安装工是个人,他找税务局代开了2万多的劳务票,上面有备注次月15日前代扣代缴个人所得税,未按规定不能作为所得税前合法有效扣除凭证,如果代申报需要代缴多少税(款已经全额给安装工了,他也不同意要扣税)?如果不代申报,会影响我们企业明年汇算清缴时多少钱?
老师,你好,有人帮我们公司安装了空调,安装费20000元,他今天去了税务局申请代开了发票给我们,发票备注栏写明了“购买方应在次月15日前办理劳务报酬所得,个人所得税预扣预缴,”这个购买方指的是我们公司吗?是要我们公司帮他代扣代缴吗?20000元的劳务报酬该扣多少个人所得税呢?
装修款有二百多万,这个代账公司给我司计入到了主营业务成本里,这个是对的吗,我司目前没有收入没有开票
题341,第3问。投资期410000 经营期收入_付现成本+非付现成本=-3000+折旧 终结期:5000 这个思路和手写的的错在哪里
老师,代账的企业在账面期初有一千多万的其他应付款(主要是建站时购土地和经营借款),还有笔预收账款514万(没有摘要,不清楚是什么),应该如何处理,一直挂账上吗
2023年做的费用,如下图,2023年付款没有付款,这样子预付账款预提计提可以吗?2025年回不了发票,没有合同,没有发票,这个还需要处理吗?一直挂着预付账款吗?
老师 投资方投入100万 其中20万是实收资本 80万是资本公积 那在填企业信息系统公示的时候 认缴出资和实缴出资应该填写20万还是100万呢
请问老师怎么打开银行u盾打印电子承兑?
老师,请问个人独资企业的生产经营所得税,一般纳税是不是减半的,如果是小规模纳税人可以减半的吗
我们公司卖了一个商标,请问比如之前的商标app 著作权这些都要算商标的原值
老师,营业执照一起刻的名章丢了,有以前刻的一个名章还在,开公户影响嘛
请问按季度缴纳的印花税在新会计准则中需要计提吗
您好,收入超过4000,自动扣除20%作为计税金额
他开了增值税发票了,是免税的。我们这边。但是个税要申报。我主要问的是。这样填写对么?费用这一栏他是自动生成的。旁边还有一栏本期免税收入该填哪个
您好,那您的处理非常正确。您的个税申报是正确的,免税的金额您不需要填写。
刚看了下,这个税要交30000多,,吓死人。这笔费用我该怎么做。
您好,这个费用是可以年末汇算清缴的。计算的金额是预缴