你好,丢失发票的问销售方要发票复印件就可以抵扣做账,对方没有给你提供发票的,这种你正常做帐汇算清缴,调增借费用或者成本贷应付账款。

老师,企业应付账款挂帐金额比较大,其中有部分是付款未开票的,还有部分是付款了开票了,但票被企业人员丢失了,甚至有些供应商人都联系不上了,更不会开票了。账一直代账公司做的,三年了,一直挂那,这种情况该怎么处理呢?
老师,你好,请问下,我企业有两种情况,1、我们付款给供应商了,但是供应商倒闭了,没有给我们开发票,这笔费用怎么做?怎么销账。2、我企业给其他公司付款了,但是当时业务员说先不开后面开发票,后期该公司一直没要发票,时间过得比较久,当时也没有申报收入,我是补做未开票收入还是怎样处理呢?
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
老师,您好 我们公司预付账款部分挂帐好几年了。已经确认不给开票了或者联系不上对方公司了。这种情况,怎么做账呢,不长一直挂帐,我们是小企业会计准则。
老师,您好!我们公司是小规模,4月份供应商开了专票,我们还没有做应付账款,因为7月份升一般纳税人,可以抵扣税,但4月底付了货款,做了银行存款的账,相当于现在账上的应付有借方余额,这种情况怎么处理比较好呢。谢谢!
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
郭老师,没提供发票的,正常做汇算清缴?还有后一句都是什么意思
分录 让你别挂账了
您的意思是把开不了发票的 借:主营业务成本 贷:应付账款 或借管理费用 是吗
借主营业务成本贷应付 或者借管理费用贷应付
企业所得税可以调增是吧
是的 调增 不允许抵扣的