同学,你好 本月红冲,就做笔原来凭证的红字 新开的发票,按照正常情况录入
请问老师,上月开出的发票有误需在本月红冲,但本月未开发票,如果红冲本月税额就会出现负数,那么下月2020年1月可以抵税吗?具体怎么操作?
老师,上月开了专票,增值税已经上了,但是这个月发现上月的有张票开重复了,这个月要红冲,那已经交了的增值税怎么处理?有什么影响?
老师,那上月税率错了的发票,本月冲红重新开出,税务报税这块又是怎么操作的?包括上月和本月,有什么特殊处理?
老师,一般人公司,上个月有一张发票税率开错了,这个月要红冲重新开,那现在报上个月的税,报表怎么填写?(比如应该是9%税率的开成6%的了)
老师,上个月开的销售发票,金额销项税都没有错,只是数量错了,这个月要红冲以后重新开具,那账务怎么处理
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
老师,市场组合的风险收益率=
老师,5月2号收到对方开过来的发票,5月10号对方红冲了 这2张发票,可以不做分录吗?
老师,汇算清缴要退多缴税款43000多元,在电子税务局申请后被退回,说要携带相关资料去营业大厅办理,这个相关资料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,没关系,这个钱不多,如果很多的话,就把这个钱给老板借:其他应付款贷:银行,这样老板好开心呀管理公司不是一个老板,有多个股东
老师中途建账差额不想填未分配利润,因为是内账,填到其他应付款,就当是欠老板的也不行啊,因为最终这个其他应付款冲不平啊
实际工作中的印花税是怎么交的啊?
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里